同學(xué)你好 是的,都要結(jié)轉(zhuǎn)的

是不是每月都要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
你好老師,應(yīng)交稅金-增值稅銷項(xiàng),是不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢
老師,那我是不是每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)?那結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅稅額不管是貸方余額還是借方余額都需要每月結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬借方一直都有余額是為啥呀?我每次都把每個(gè)月的要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅???是不是每次在轉(zhuǎn)入未交增值稅還需要寫分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),是不是要先把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)


為什么有些說要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)?
你有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)就可以結(jié)轉(zhuǎn),只有進(jìn)項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn),可以月結(jié),也可以年底一塊結(jié)轉(zhuǎn)
之前有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月要交稅是不是要結(jié)轉(zhuǎn)?
對(duì),這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)才能結(jié)轉(zhuǎn)出要交增值稅的金額
那我這個(gè)月先結(jié)轉(zhuǎn)一部分,還有年底一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
可以的,這個(gè)看你習(xí)慣哦