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轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬借方一直都有余額是為啥呀?我每次都把每個月的要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅?。渴遣皇敲看卧谵D(zhuǎn)入未交增值稅還需要寫分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

2023-03-18 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-18 15:38

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2567 追問 2023-03-18 15:42

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:46

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶2567 追問 2023-03-18 15:47

老師我還有個疑問就是 這筆分錄是不一定做的對吧

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:50

你好,只要你需要交增值稅,一定是正確的。

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快賬用戶2567 追問 2023-03-18 15:50

銷項/進項/未交增值稅轉(zhuǎn)出這三個明細賬可以有余額對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:50

可以的 可以余額的。

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快賬用戶2567 追問 2023-03-18 15:52

好的 謝謝老師 懂了

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:58

不用客氣,工作愉快。

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對的,是的,是這么做的。
2023-03-18
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
可以只做第一個的
2021-10-05
可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-01-20
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
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