你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師,子木老師的課,說應(yīng)交稅費(fèi)月末不用結(jié)轉(zhuǎn)?還不可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個科目,那月末進(jìn)項稅額、銷項稅額、都怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/p>
老師,社會團(tuán)體組織的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額這個科目要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
老師,你好,請問一下我每個月的銷項稅,進(jìn)項稅都有,然后到現(xiàn)在各自的金額都是累計的,暫時還不需要交增值稅,因為進(jìn)項稅更多,我需要每個月都給他結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?還是等到要交增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?
你好老師,應(yīng)交稅金-增值稅銷項,是不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
老師好,當(dāng)月進(jìn)項稅大于銷項稅了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是轉(zhuǎn)到哪個科目呢?謝謝 以前年度的進(jìn)項稅和銷項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計提借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進(jìn)項和銷項都轉(zhuǎn)平嗎?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
你好郭老師!銷項全部轉(zhuǎn)出嗎? 例如:2月銷項10000,是不是10000都要轉(zhuǎn)出呢
問題來了銷項轉(zhuǎn)出10000后,我司還有進(jìn)項票7000元,最終未交增值稅不是又有余額了嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額就可以的,你看一下你的發(fā)生額是多少。