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你好老師,應(yīng)交稅金-增值稅銷項,是不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢

2022-04-09 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-09 16:52

你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8546 追問 2022-04-09 16:54

你好郭老師!銷項全部轉(zhuǎn)出嗎? 例如:2月銷項10000,是不是10000都要轉(zhuǎn)出呢

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快賬用戶8546 追問 2022-04-09 16:56

問題來了銷項轉(zhuǎn)出10000后,我司還有進(jìn)項票7000元,最終未交增值稅不是又有余額了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:00

結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額就可以的,你看一下你的發(fā)生額是多少。

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你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-09
等需要繳納增值稅的時候,把余額一并結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2021-11-18
增值稅的賬務(wù)處理實錄: 1、進(jìn)項稅額”的賬務(wù)處理 (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-25
你好,進(jìn)項、銷項這些不動,就是按照計算出來的需要交納的稅,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。之所以你說的這種是不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,因為你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的情況,所以直接用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)即可。
2020-11-07
進(jìn)項大于銷項的 當(dāng)期不需要做賬務(wù)處理
2019-08-20
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