你好,員工向單位借款,借方應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款科目核算才是的?
老師,請問公司內(nèi)部人員借款可以記賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款嗎?
老師,內(nèi)部員工借款可以記成其他應(yīng)付貸銀行存款嗎?外部人員記其他應(yīng)收
請問 借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,還回時(shí),可以寫,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款么,而不寫借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,可以么
老師你好,請問公司股東往公司賬戶打款,是記借 :其他應(yīng)收款,貸銀行存款?還是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
請問,公司支付工傷賠償,賬務(wù)處理 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 收到賠償款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣可以嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我們外部人員掛賬是其他應(yīng)收,內(nèi)部掛的是其他應(yīng)付,這樣不可以嗎?
你好,員工向單位借款,說明是單位對員工的其他應(yīng)收款(是單位的資產(chǎn),而不是負(fù)債),通過其他應(yīng)付款借方核算總是怪怪的
這樣走其他應(yīng)付掛的是負(fù)數(shù),也是一個(gè)意思吧?
你好,意思都是其他應(yīng)收款,但是通過其他應(yīng)付款核算,始終有點(diǎn)不合適的