你好 按月的金額分開交印花稅
租賃費(fèi)合同中約定第一年交納270萬(wàn) ,2、3、4、5年中分別繳納300萬(wàn),那計(jì)算本月印花稅時(shí)是按多少計(jì)算?
我們公司是新辦的公司!公司的廠房和辦公室是租另外一個(gè)公司的!簽訂了房屋租賃合同,房租月租金2萬(wàn),租賃時(shí)長(zhǎng)3年,合同生效日2022年3月31日,那么我們公司需要繳納印花稅嗎?如果需要交,到底什么時(shí)候交,到底交多少錢?怎么算的?
某交通運(yùn)輸企業(yè)2021年12月簽訂以下合同:(1)與某銀行簽訂融資租賃合同購(gòu)置新車15輛,合同載明租賃期限為3年,每年支付租金100萬(wàn)元;(2)與某客戶簽訂貨物運(yùn)輸合同,合同載明貨物價(jià)值500萬(wàn)元,運(yùn)輸費(fèi)用65萬(wàn)元(含裝卸費(fèi)5萬(wàn)元,貨物保險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)元);(3)與某運(yùn)輸企業(yè)簽訂租賃合同,合同載明將本企業(yè)閑置的總價(jià)值300萬(wàn)元的10輛貨車出租,每輛車月租金4000元,租期未定;(4)與某保險(xiǎn)公司簽訂保險(xiǎn)合同,合同載明為本企業(yè)的50輛車上第三方責(zé)任險(xiǎn),每輛車每年支付保險(xiǎn)費(fèi)4000元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的印花稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購(gòu)置的原值為2000萬(wàn)元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬(wàn)元,1~2月免收租金;一次性預(yù)收兩年租金479.6萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:計(jì)算房產(chǎn)余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨(dú)列明增值稅。要求:請(qǐng)依次簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題1.簡(jiǎn)述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項(xiàng)稅額、2022年房產(chǎn)稅分別是多少萬(wàn)元?3.甲公司、乙公司共應(yīng)繳納的印花稅是多少元?
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購(gòu)置的原值為2000萬(wàn)元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬(wàn)元,1~2月免收租金;一次性預(yù)收兩年租金479.6萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:計(jì)算房產(chǎn)余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨(dú)列明增值稅。要求:請(qǐng)依次簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題1.簡(jiǎn)述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項(xiàng)稅額、2022年房產(chǎn)稅分別是多少萬(wàn)元?3.甲公司、乙公司共應(yīng)繳納的印花稅是多少元?
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
車輛維修開專票對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō)可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不是一個(gè)地址,對(duì)申請(qǐng)退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)傳票是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,我個(gè)人收購(gòu)了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,選項(xiàng)B為啥錯(cuò)誤?
合同是一次性簽訂的,要按月計(jì)算繳納印花稅嗎?分5年嗎?
你好 可以這樣 怕各地有差異 也要以和你稅局確定一下??