你好!當(dāng)初確認(rèn)的無(wú)票收入嗎?對(duì)方是企業(yè)還是個(gè)人?
老師,我公司是體育文化公司,二季度收取的報(bào)名費(fèi)已經(jīng)申報(bào)了(未開(kāi)票收入),現(xiàn)在賽事沒(méi)做,客戶要退款,我應(yīng)該怎么處理才沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 當(dāng)時(shí)的的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 報(bào)名是線上平臺(tái)報(bào)名的,平臺(tái)會(huì)收取相關(guān)手續(xù)費(fèi) 現(xiàn)在參賽人員要退費(fèi),我怎么做分錄呢?
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開(kāi)具發(fā)票給客戶10萬(wàn),那會(huì)計(jì)分錄是:借,應(yīng)收賬款100000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-庫(kù)存商品88495.58元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.42元。有些企業(yè)是沒(méi)百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù),稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說(shuō)有88498.58元沒(méi)交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會(huì)計(jì)做分錄是,借,應(yīng)收賬款88495.58,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.58,就是銷售沒(méi)開(kāi)票,就少收客戶貨款,不收稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了,那要怎么補(bǔ)稅,不含稅收入申報(bào)多少,銷項(xiàng)稅申報(bào)多少,反正稅局是針對(duì)企業(yè),沒(méi)要求客戶也補(bǔ)稅。
老師你好,我這個(gè)情況如何處理:1.銷售收入 借:銀行存款12204.52 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11196.81 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng) 1007.71 2.月末了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~這交增值稅~銷項(xiàng)1007.71 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 貸:應(yīng)該稅費(fèi)~未交增值稅1007.71 本來(lái)我是要交1007.71元的稅,但是我在是,申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn),原來(lái)進(jìn)項(xiàng)還有留底沒(méi)扣完的稅款471.29元,申報(bào)后我實(shí)際扣款是536.42元,但是賬面上是沒(méi)有做這筆471.29元會(huì)計(jì)分錄,那我現(xiàn)在要怎么做,才能把計(jì)提的1007.71變成實(shí)際交的536042元?
老師救急,請(qǐng)問(wèn)公司出售二手車(chē)開(kāi)出發(fā)票導(dǎo)入納稅申報(bào)表主表是合并到應(yīng)稅貨物銷售額里面去了,就相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那我做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候是做,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi),那我賣(mài)車(chē)的收入報(bào)表在銷售額里,做憑證要入固清,那要怎么做賬利潤(rùn)表跟納稅主表的銷售額一樣?
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
無(wú)票收入,平臺(tái)直接打錢(qián)到我們對(duì)公賬戶的,基本上都是個(gè)人報(bào)名
你好!取消賽事有沒(méi)有協(xié)議?簽一份協(xié)議,作為沖減無(wú)票收入的依據(jù)。再就是你們所有退款的銀行單據(jù)。
協(xié)議就是因?yàn)榻衲暌咔閷?dǎo)致不能舉辦這個(gè)賽事
你好!有些理由是可以的
分錄怎么做?
你好!原分錄紅字沖回就可以了。
稅也要紅沖?
你好!是的,銷項(xiàng)稅紅字
我們是小規(guī)模納稅人,老師能不能寫(xiě)一下分錄?
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 但是紅字就可以