你好借固定資產(chǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款

老師 校外文化課培訓(xùn)公司購(gòu)買(mǎi)監(jiān)控設(shè)備1336元計(jì)入辦公費(fèi)可以嗎?
老師好,公司購(gòu)買(mǎi)監(jiān)控設(shè)備7800元怎么入賬
公司購(gòu)入監(jiān)控設(shè)備,花了1500元。如何做賬?
老師你好,我公司安裝監(jiān)控設(shè)備,買(mǎi)設(shè)備包安裝怎么開(kāi)票?
公司購(gòu)進(jìn)監(jiān)控設(shè)備8000元怎么記賬?后期有加裝攝像頭等其他監(jiān)控設(shè)備30000怎么記賬?
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開(kāi)發(fā)票嗎
老師公司買(mǎi)手機(jī)可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實(shí)際負(fù)稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請(qǐng)問(wèn):公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開(kāi)做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過(guò)一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錢(qián)怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來(lái)的人不固定,也沒(méi)法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫(kù)存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問(wèn):付評(píng)估專(zhuān)家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購(gòu)產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專(zhuān)票還是未付款怎樣入賬


對(duì)方給我們開(kāi)的普票
n你好,普票就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額了,按照價(jià)稅合計(jì)金額記入固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)7800 貸銀行存款7800
你好是的,是這樣做沒(méi)錯(cuò)的。