你好,借來的錢沒用于企業(yè)經營你的利息支出不能稅前扣除,借出去的錢肯定是要收回的,如果法人借的,一直不還,要交個人所得稅。
法人用成立的個體戶用于去建設銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉給了法人和股東,借:其他應收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務風險,去抹平其他應收款借方金額呢?
法人用成立的查賬征收!的個體戶用于去建設銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉給了法人和股東,借:其他應收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務風險,去抹平其他應收款借方金額呢?
那我是查賬征收得個體戶,用個體戶去銀行貸款貸了一百多萬,我外賬處理為借:銀行存款,貸,長期借款,然后錢又打給了個體戶法人和另外一個人,另外一個人是法人的朋友,所以借方其他應收款就法人掛了117萬,還有另外一個人掛了1000多,貸方銀行存款就少了,那想問這部分其他應收款借方是否需要回歸還?可以一直掛帳不?如果掛帳是否需要交紅利所得
那我是查賬征收得個體戶,用個體戶去銀行貸款貸了一百多萬,我外賬處理為借:銀行存款,貸,長期借款,然后錢又打給了個體戶法人和另外一個人,另外一個人是法人的朋友,所以借方其他應收款就法人掛了117萬,還有另外一個人掛了1000多,貸方銀行存款就少了,那想問這部分其他應收款借方是否需要回歸還?可以一直掛帳不?如果掛帳是否需要交紅利所得?
那我是查賬征收得個體戶,用個體戶去銀行貸款貸了一百多萬,我外賬處理為借:銀行存款,貸,長期借款,然后錢又打給了個體戶法人和另外一個人,另外一個人是法人的朋友,所以借方其他應收款就法人掛了117萬,還有另外一個人掛了1000多,貸方銀行存款就少了,那想問這部分其他應收款借方是否需要回歸還?可以一直掛帳不?如果掛帳是否需要交紅利所得?
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數據的差異,如果調賬的話,怎么調呢?如果不調四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等,這些費用,匯算清繳在期間費用明細表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準則,2025年如何做賬務處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步沖紅借費用-48貸應付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應交進2應付52這樣?結轉應交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當于25去年沒有暫估 應交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應付職工薪酬工資嘛,公司承擔的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當月所有發(fā)生的單據要準確無誤,然后后面盤點,以實物“反推”,然后用盤盈盤虧調賬。 3、4月份就當沒有數據,從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨用表格登記4月份盤點的數據了? 4、要核算庫存周轉率,庫存是不能清0了是吧 5、以上內容確定后,哪些是期初數為0的老師。請一一舉例說明一下
政府補助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進行調減
董孝彬老師,您好!申報表的自動獲取的數據的差異,如果調賬的話,怎么調呢?如果不調四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據:0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據:0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應收賬款 1 貸:應收賬款 2 貸:應收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應收賬款 6
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老師我是個體戶不是公司
個體戶也是一樣的哈。