你好,這個(gè)沒有辦法,以為你們有合同,你們可以簽訂那種框架合同嗎,就是不體現(xiàn)總金額的,體現(xiàn)單價(jià),然后寫上實(shí)際按照實(shí)際交易情況,這樣的話可以調(diào)節(jié)

#提問#老師,我司是大宗貿(mào)易批發(fā)企業(yè),每個(gè)月的合同金額都很大,請(qǐng)問是否有方法合理避印花稅呢?
A市稅務(wù)稽查局對(duì)某裝潢設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)檢查時(shí)収現(xiàn),該企業(yè) 2020年2月份與客戶簽訂了一個(gè)項(xiàng)目,合同金額290萬元,并按照合同金額繳納了印花稅。但后來雙方對(duì)設(shè)計(jì)的圖紙進(jìn)行了重大修改,實(shí)際工程決算金額只有 245萬元。在3月份又簽訂了一個(gè)項(xiàng)目的合同,在申報(bào)印花稅時(shí),以上一個(gè)項(xiàng)目多繳印花稅為由,沖減了合同金額45萬元。請(qǐng)問該企業(yè)處理是否正確?應(yīng)如何處理?稅務(wù)機(jī)關(guān)如何處罰?
請(qǐng)問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購(gòu)銷合同的印花稅呢?
兩個(gè)問題。第一,上月收到一筆款但未開票,本月才開票。做為小企業(yè),是入預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款貸方?目前我司業(yè)務(wù)確實(shí)不多,入應(yīng)收賬款比較合適。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,是否還是做進(jìn)預(yù)收賬款科目會(huì)更好?第二,存在運(yùn)輸合同的印花稅。合同未規(guī)定具體金額,故以后按照發(fā)票繳納印花稅。那么,實(shí)際業(yè)務(wù)中,考慮到每個(gè)月都有,是否每月計(jì)提下印花稅會(huì)比較合適?
老師好,請(qǐng)問我公司銷售簽合同繳納印花稅,進(jìn)材料也簽合同了, 是不是同一筆材料要交兩次印花稅呢?因?yàn)榻痤~大,有沒什么辦法合理避稅呢?
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤(rùn)總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對(duì)嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請(qǐng)問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


老師,如果利用簽框架合同調(diào)節(jié)的話,那開發(fā)票也是按實(shí)際大額的開具,也可以不用繳納印花稅?
你好,是的,這個(gè)有彈性空間的
這個(gè)不需要按所開具發(fā)票的金額繳納么?
你好,有些企業(yè)是按照開票金額的,有些事按照合同金額,看你們的習(xí)慣
老師,我們每個(gè)月簽的合同挺多,但不能不一定每個(gè)合同都能執(zhí)行,所以我們按照開票金額繳納印花稅,這樣繳納的金額也挺大的,所以想辦法怎么避稅?
你們實(shí)際情況就是這樣,如果太明顯,稅局一查就發(fā)現(xiàn)啊,因?yàn)楦鶕?jù)你報(bào)表的收入,一比對(duì)就會(huì)發(fā)現(xiàn)的,而且印花稅金額不大,還是規(guī)范操作,不要冒險(xiǎn),不然發(fā)現(xiàn),罰款很大的
老師,我們的印花稅挺大的,一年十個(gè)億的業(yè)務(wù)量,所以想能不能規(guī)避些?
這些太透明了,沒法操作的,因?yàn)殚_票系統(tǒng)稅務(wù)局都能抓取數(shù)據(jù)的
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作順利