你好,實務(wù)中工作這樣做是可以的,也有很多單位是這么做的。請對我的解答做出評價,謝謝
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務(wù)報表上的銷售收入跟每個月財務(wù)報表上的主營業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
老師,我們公司近期會跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個階段的服務(wù),我們驗收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務(wù)的小合同(相當于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
請問老師,印花稅采集是每個月都要做嗎?因為我這邊的是注冊的新公司,上個月沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在報稅時要進行印花說采集,但內(nèi)容只有購銷合同。那后面我公司投入實收資本后,有個資金賬簿要交印花稅,那后面能添加進去?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,公司只有銷項沒進項,最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務(wù)局那里會有什么風險嘛
老師,有沒有老師是律師的,我從公司辭職,黑心公司要求我簽一個無勞動爭議協(xié)議,才給我發(fā)剩余的工資,我想讓老師幫忙看一下能簽嗎
老師24年繳納公費經(jīng)費,25年工費經(jīng)費全部返還公司,怎么做賬呀
老師,企業(yè)所得稅匯算,不想彌補虧損怎么辦
請解答下A選項,不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬的票 ,要多少的成本票才合理
老師請問下,高新復(fù)審,對于RD來說,有沒有一定每年幾個RD才符合嗎?
下載學習軟件財務(wù)軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務(wù)企業(yè),因為運維的項目比較多,員工出差的費用比較多,但是除了住宿費和高鐵票,飛機票,其他的餐費,市內(nèi)交通一般都沒有發(fā)票,之前我們的標準是不超過300的都給報銷,但是得提供發(fā)票,我想要問的是能不能我們制定給標準統(tǒng)一補助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們在報銷單上直接寫差旅費補助幾天(具體時間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報個稅
但是我這樣的做法是否需要提前跟專管員溝通呢?畢竟稅法上不是這么要求的
你好,可以溝通一下,實務(wù)中確實也有很多企業(yè)是按照科目來交印花稅
我感覺問專管員,專管員都不懂。所以都拿捏不定
你好,是這樣的,一般來說按照科目匯總表發(fā)生額計提印花稅的話比按合同計提的要多一點。保險起見,對于印花稅一般都是寧可多交也不少交的,因為稅額小,即使以后稅務(wù)部門查起來,也方便解釋,避免了滯納金的風險。請對我的解答做出評價,謝謝
明白了 謝謝
你好,方便的話請對我的解答做出評價哦,謝謝