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您好老師,當(dāng)月已支付銷售平臺(tái)服務(wù)費(fèi)(當(dāng)月未收到發(fā)票)。當(dāng)月做借:應(yīng)付賬款(不設(shè)預(yù)付科目)貸:銀行存款 下月收到發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎

2020-12-03 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-03 19:14

你好對的,是這么做的。

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你好對的,是這么做的。
2020-12-03
銀行三月份收到發(fā)票,這個(gè)管理費(fèi)用是幾個(gè)月的?l
2023-04-10
你好,你的思路是可行的,只是要注意攤銷的金額,不要攤多了
2023-10-17
你好,學(xué)員,一個(gè)月內(nèi),借貸方都有應(yīng)付賬款的話,不用調(diào)整了
2023-07-30
你好 可以這么做 但是最好費(fèi)用也紅沖的
2021-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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