你好 如果增值稅是季報(bào)的話 可以的
老師,小規(guī)模,增值稅月不超10萬(wàn),季度不超30萬(wàn),那我能在第一個(gè)月就開(kāi)夠30萬(wàn)行嗎?還是必須一個(gè)月一個(gè)月的開(kāi),每個(gè)月不超10萬(wàn)
老師,小微企業(yè)規(guī)定的那個(gè)月度不超10萬(wàn),季度不超30萬(wàn),我前兩個(gè)月我不開(kāi)票,最后一個(gè)月我開(kāi)30萬(wàn)可以嗎
小規(guī)模之前月不超10萬(wàn),季不超30萬(wàn),可以第一個(gè)月開(kāi)完一個(gè)季度的,然后后邊兩個(gè)月不開(kāi)了這樣可以嗎?現(xiàn)在改成月不超15萬(wàn)了,季度是不超45萬(wàn)嗎?
老師:個(gè)體戶月不超10萬(wàn)開(kāi)票,季度不超30萬(wàn)開(kāi)票,免交增值稅。那我可以一個(gè)季度一次性開(kāi)票30萬(wàn)嗎?
小規(guī)模增值稅月度不超過(guò)10萬(wàn)季度不超30萬(wàn)免稅,是怎么免的?我一個(gè)月開(kāi)出專票18000這個(gè)可以免嗎?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)