你這個之前科目余額表有數(shù)字嗎,沒有這個需要直接補上,之前折舊做借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整??
公司現(xiàn)在是年中建賬,固定資產(chǎn)這個模塊應該怎么錄入,原始卡片我都按照步驟錄好了,可是期初試算不平衡,借貸方相差的數(shù)據(jù)剛好是固定資產(chǎn)原值減去累計折舊后的余額
企業(yè)年中建賬,固定資產(chǎn)有去年購買的,也有今天購買的,錄入初始化數(shù)據(jù)的話,年初借方和累計借方都要填寫數(shù)據(jù)嗎?
#提問#老師好,接著11月的數(shù)據(jù),在12月新建賬套,科目余額表資產(chǎn)和負債的期末余額都錄到期初數(shù)據(jù)中,本年利潤也錄入了,那么所有者權益的累計借方和貸方數(shù)要錄入嗎
匯算清繳固定資產(chǎn)折舊那里的原值我是填迄今為止所有曾經(jīng)購買過的固定資產(chǎn)原值之和嗎? 根據(jù)我的理解,本年累計借方發(fā)生額是本年采購的金額,年末借方余額是歷史累計采購金額,所以是看年末借方余額?
請問老師,年中新建賬套,以6月份報表的期末余額,作為新建7月份的期初余額的話,初始數(shù)據(jù)錄入的累計借方和貸方可以不填,只填期初余額欄嗎?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
之前啥帳也沒有,光表格。不過年初的累計折舊也有數(shù),今年的也有數(shù)。
光表格? ?都需要寫進去,這個之前有數(shù)字話,不補賬話,