同學(xué),你好 那你錢要付了嘛?你之前的分錄怎么做的?
老師您好請問我們?nèi)ツ暧泄P錢已經(jīng)現(xiàn)金支付了但是到年底的時候忘記了又多做了一筆欠付應(yīng)付賬款 我們今年要怎么沖銷呢
你好,我們?nèi)ツ暧泄P錢沒有付 但掛在了應(yīng)付賬款了 今年票到了 這個要怎么調(diào)整
就是19年我們給一家企業(yè)付了一筆貨款,付了90%,剩下的10%記在了其他應(yīng)付賬款,但是去年把剩下的錢付了,記賬的時候沒有把其他應(yīng)付款賬款沖掉,導(dǎo)致今年還掛著呢,請問今年該怎么調(diào)整科目?
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計提到去年處理,計提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預(yù)付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票,就一起掛在今年的預(yù)付賬款,發(fā)票來了沖預(yù)付賬款,但是現(xiàn)在審計要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個,還涉及企業(yè)所得稅
老師你好 我這邊去年做的應(yīng)付款 款已付但賬沒有從應(yīng)付款走 今年應(yīng)付款還掛著賬 不想做以前年度損益調(diào)整 請問 我今年還怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
錢沒付 借:工程成本 貸 :應(yīng)付賬款
同學(xué),你好 應(yīng)付賬款和發(fā)票的金額一致嗎?
一致的 但是跨年了
同學(xué),你好 你之前已經(jīng)是按照有發(fā)票的情況入賬了,現(xiàn)在來發(fā)票,你不用再變動了
那把發(fā)票直接附在后面憑證就可以了嗎?
同學(xué),你好 對的,直接放在后面