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老師您好請問我們去年有筆錢已經現(xiàn)金支付了但是到年底的時候忘記了又多做了一筆欠付應付賬款 我們今年要怎么沖銷呢

2020-12-02 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-02 12:23

你好 之前分錄是怎么做的?

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快賬用戶1751 追問 2020-12-02 12:25

借事業(yè)支出公用經費培訓費 貸現(xiàn)金 年底欠付借事業(yè)支出公用經費培訓費 貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2020-12-02 12:26

之前分錄不變,金額是負數就可以。。

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快賬用戶1751 追問 2020-12-02 12:27

就是借事業(yè)支出公用經費培訓費 負數 貸應付賬款 負數嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-02 12:28

你好 是的可以這么做的。

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快賬用戶1751 追問 2020-12-02 12:31

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-02 12:31

不用客氣的,工作愉快。

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你好 之前分錄是怎么做的?
2020-12-02
那么以前你的銀行應該對不上,那現(xiàn)在很行賬對賬嗎,少了還是多了?
2022-10-16
你好,這個金額大嗎?不大的話,可以不走以前年度損益調整
2021-12-01
你好? ? 那你這個款付款出去 是誰付款的。 你當時付款肯定掛了科目的。 你去看看? ?怎么掛的? ? 這樣好對沖下才行的?
2021-07-02
您之前的會計分錄是怎么做的?
2023-06-16
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