你好? ? 那你這個款付款出去 是誰付款的。 你當時付款肯定掛了科目的。 你去看看? ?怎么掛的? ? 這樣好對沖下才行的?
老師您好請問我們去年有筆錢已經(jīng)現(xiàn)金支付了但是到年底的時候忘記了又多做了一筆欠付應付賬款 我們今年要怎么沖銷呢
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調整?
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整的科目好像
就是19年我們給一家企業(yè)付了一筆貨款,付了90%,剩下的10%記在了其他應付賬款,但是去年把剩下的錢付了,記賬的時候沒有把其他應付款賬款沖掉,導致今年還掛著呢,請問今年該怎么調整科目?
我們分公司一直把總公司下?lián)艿腻X記入其他應付款,所有花銷的錢記入管理費用,年底把管理費用和其他應付款對沖,有一筆下?lián)芸钗覒撚浫霊稁た畹模ㄎ覀冇袘稁た畹目颇浚┪医o記到其他應付款了,現(xiàn)在該怎么處理?兩年前的錯誤這個是?
當時剩下的10%記的借,業(yè)務活動費用 貸,財政撥款收入
應該記,借:其他應付款,貸:財政撥款收入的
?你好? ? ? 那你就紅沖? 之前科目? 你掛? ?借其他應付款 貸非限定性凈資產(chǎn)?
政府財務會計中,沒有非限定性凈資產(chǎn),可以借其他應付款,貸以前年度盈余調整嘛?
你好? ?是的。? ? 就按這個來調整? ?
以前年度盈余調整,年末有結余,是自己作憑證調整,還是年末結轉的時候系統(tǒng)自己結轉
?你好 正常的話 你們這個是調整分錄? 自己寫 的??
好的!謝謝
沒事的 ;希望能幫到你??