你好 可以去大廳更正申報??
發(fā)現(xiàn)9月份的一張記賬憑證錯了,但是現(xiàn)在已經(jīng)做了第三季度的報表已經(jīng)改過了,現(xiàn)在能不能直接改9月份的憑證還是在10月或11月改?
10月份的增值稅報錯了,現(xiàn)在已經(jīng)12月了,還能更改嗎
如果11月份報10月個稅時把一個人的報錯了,要多交個稅,那現(xiàn)在12月份能更改嗎?
如果11月份報10月個稅時把一個人的報錯了,要多交個稅,那現(xiàn)在已經(jīng)12月份能更改嗎?怎么更改?
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅附表三,填錯了,只能回去改嗎?有沒有辦法直接在 12月份的增值稅報表改的
我們出口報關(guān)FOB價,客戶把國際段的運(yùn)費(fèi)打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國際段的我們還要不要發(fā)票
請問老師,我們做樂器培訓(xùn),有收據(jù)確定的收入,通過付款碼付款到公司賬上的收入會被銀行扣除手續(xù)費(fèi),不去6000的收入,有18元的手續(xù)費(fèi),到對公賬戶就是5982,那我們是用6000確認(rèn)收入呢?還是5982呢?
老師,以前稅控盤的480元的減免費(fèi)用怎么進(jìn)行會計(jì)處理?會計(jì)分錄,一般納稅人
贈送的軟件可以長期使用嗎
這個月申報小規(guī)模納稅人的時候提示需要將減征和免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,我們原來都是按1%的稅做的收入和增值稅?,F(xiàn)在另外2%的減免增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
快賬里的套賬能刪除嗎?怎么刪除?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報實(shí)際發(fā)放金額比計(jì)提金額,申報個稅金額都大,會不會有風(fēng)險,原因是去年24年的工資計(jì)提申報了個稅,形成欠薪了,在25年才發(fā)放
老師好!我想咨詢一下企業(yè)所得稅每個季期初期未數(shù)怎么算的?
初級會計(jì)證書什么時候領(lǐng)取
老師,附報事項(xiàng)職工薛酬怎么填?
去更正申報會不會被問呀
你好 當(dāng)然會問的呀?
老師,情況是這樣的 公司今年統(tǒng)一都開免稅的普票,但有時候他們開票開錯了,開成了6個點(diǎn)的,當(dāng)月又沒發(fā)現(xiàn),所以報稅的時候就要交稅,但是他們可能為了省事還是怎么樣,就會報一樣負(fù)數(shù)的6個點(diǎn)的未開票收入抵掉, 下個月的時候又會開紅沖負(fù)數(shù)把上個月的開錯的票沖掉,然后就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),然后他們又會報一樣的6個點(diǎn)的未開票把那負(fù)數(shù)又沖掉這樣
應(yīng)該怎么解釋呢
您好 您就按照您這個實(shí)際情況說就可以
這樣會不會受到處罰
您好 一般不會有罰款
主要看稅務(wù)局,好好說
那不去更正可以嗎
您好 申報有錯誤最好是更正申報
主要是他們56月份也這樣報了一次,我不知道怎么解釋
實(shí)實(shí)際情況說明就可以實(shí)際情況說明就可以