你好!發(fā)票是開(kāi)給你們公司的嗎
老師支付的安裝費(fèi)需要總現(xiàn)金支付,公司用公戶把錢打入了員工的賬戶,員工取現(xiàn)支付安裝費(fèi),開(kāi)回來(lái)個(gè)票和收款人名稱不一樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)公司對(duì)公賬戶的錢 要用現(xiàn)金發(fā)工資和支付一些費(fèi)用 可以把錢提取出來(lái)當(dāng)備用金嗎 具體怎么操作呢 是不是不能轉(zhuǎn)到私人賬戶 可不可以通過(guò)借款的方式轉(zhuǎn)私人賬戶再取出來(lái)支付呢
老師,公司需要支付一筆工程款5萬(wàn)元給安裝工程隊(duì),可以從公賬轉(zhuǎn)給工程師傅的私人賬戶嗎?他只開(kāi)了一張收據(jù)過(guò)來(lái),沒(méi)有發(fā)票!
老師,A,B,C三人,用現(xiàn)金幫我公司墊付工程款50萬(wàn)給員工支付勞務(wù)費(fèi),現(xiàn)在我公司公戶到賬70萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),我公司要把錢還給ABC三人,需要用那種方式更安全合規(guī),余下的20萬(wàn)想轉(zhuǎn)到個(gè)人私戶,該如何操作
老師請(qǐng)問(wèn)一下,員工聚餐費(fèi)用可以做成應(yīng)付職工薪酬,員工福利嗎? 還有我們以公司的支付寶提現(xiàn)到公戶,后面又用公戶轉(zhuǎn)到支付寶,這個(gè)賬可以一來(lái)一回抵消不,要怎么做賬才好。
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
是開(kāi)我們公司抬頭
你好!如果是開(kāi)的你們公司的抬頭,你就做進(jìn)去就好了
老師票上的銷售方名稱和打款人不一致,
你好!你這個(gè)相當(dāng)于員工報(bào)銷了。沒(méi)關(guān)系的。
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了。