你好!你只選擇1級科目就好了。
我以前因為這個一般戶不經(jīng)常用,所以就沒有做進賬里。現(xiàn)在要銷戶了,有幾十元又存進公司里,我們又好幾個一般戶但是只用一個銀行存款科目來做賬,現(xiàn)在好了,這個戶又不做賬,現(xiàn)在又存進來,可能會增加銀行存款余額,但是我就是不知道怎么設(shè)置。因為銷戶了,我就不想再設(shè)置那么多銀行存款明細科目了,要怎么做分錄呢
老師好!科目余額表怎么設(shè)置打印出來才只有總賬科目,而沒有明細科目呢?我看以前代理記賬一頁紙就可以,我這里打印預(yù)覽有3頁。
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項目明細表里查到此項目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項目,所以我要在內(nèi)賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
@郭老師 老師 我們有一個公司會計公司10月份剛交接過來 科目余額表的預(yù)付賬款 明細科目相加不等于預(yù)付賬款 預(yù)收賬款也是明細科目相加不等于預(yù)收賬款 給她們打電話她們老說有事一直沒人管 您說我可以怎么給調(diào)一下呢 我好建賬 老師
老師,明細賬我打印去年的,連續(xù)打印用不了,我就一個科目一個科目打印的,,右上角就沒有總共好多頁,然后當(dāng)前是好多頁這樣可以不
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
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年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師