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請問下老師:今年6月初時稅務專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進項稅額轉出 ,當時5月份的報表已申報完成,直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額, 結果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調整過來,應納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦

2020-08-05 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-05 18:41

您好,建議您聯(lián)系下專管員最好去大廳把6月份申報表更正一下,在申報7月份

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快賬用戶2095 追問 2020-08-05 18:53

相當于現(xiàn)在要去更正5月和6月兩個月的

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齊紅老師 解答 2020-08-05 20:12

是的,更正一下在申報七月

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快賬用戶2095 追問 2020-08-05 20:34

請問下老師怎樣更改呢?是不是只改主表呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 08:56

建議您涉及到需要改的數(shù)據(jù)都改下

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您好,建議您聯(lián)系下專管員最好去大廳把6月份申報表更正一下,在申報7月份
2020-08-05
同學你好 1.對的 2.按照以前的數(shù)據(jù)來
2020-09-23
你好,等有要交增值稅的時候再填表申報
2021-12-08
同學你好 1.要的 2.對的 3.是的 4.沒事,你賬上也改了就行
2021-04-29
你好,以反結賬修改的,修改了去年的數(shù)據(jù),你申報給稅務局的也得修改。然后你年財務報表也是按照修改之后的來做,你之前是錯誤的,修改成正確的,沒有問題可以的。沒有收入就不會有成本,你把這個成本修改了。
2023-05-23
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