您好,建議您聯(lián)系下專管員最好去大廳把6月份申報表更正一下,在申報7月份
請問下老師:今年6月初時稅務專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進項稅額轉出 ,當時5月份的報表已申報完成,直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額, 結果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調整過來,應納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生業(yè)務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生,這個月去稅務局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師你好,請問9月份控服務發(fā)票720元可以全額抵扣,當時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因為沒有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報,這種情況應該怎么辦?只有到有稅款的時候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負數(shù)增值稅表上和減免稅表
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調整,我們是商貿公司,主要調整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調整了成本,,這樣導致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
匯算清繳工資薪酬怎么調整
老師好,文化事業(yè)建設稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務費用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機之類,開票的內容寫電子產品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產品,
老板家里買冰箱發(fā)票開公司能入賬嗎
老師,晚上開發(fā)票會被查嗎?
公益性捐贈,有銀行轉賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 同時沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù))
老師投資資產的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價的?我司進銷存匯總表顯示是不含稅單價
相當于現(xiàn)在要去更正5月和6月兩個月的
是的,更正一下在申報七月
請問下老師怎樣更改呢?是不是只改主表呢?
建議您涉及到需要改的數(shù)據(jù)都改下