如果出口企業(yè)是外貿企業(yè),收購貨物取得增值稅專用發(fā)票,同一張發(fā)票上所列貨物部分出口,部分在國內銷售。那么外貿企業(yè)需要向主管退稅管理部門申請開具《出口貨物轉內銷證明》,將其作為增值稅進項抵扣的憑證。其用于內銷的商品對應的進項稅額可以抵扣
老師,你好!有問題咨詢一下你。非房地產(chǎn)企業(yè)收到抵賬商品房屋,并出售的賬務處理。能否當做二手房屋出售 如何合理避稅
出口企業(yè),有內銷,請問出口軟件服務是否可以開專票回來抵扣內銷?
商貿企業(yè)內銷進項稅可以抵扣銷項稅額嗎
老師,一般納稅人,純外貿企業(yè)出口的一種商品,退稅率是0,需要視同內銷,其對應的進項稅額如何處理?可以抵扣嗎?
生產(chǎn)出口企業(yè) 有外購出口 這塊內銷處理 外購進項可以抵扣 不可辦理出口退稅?
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調整本月菜金,那么,本月菜金調整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貨:應付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,那么本月菜金調整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貸:應付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們去年有一張費用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎