你好
借:應(yīng)付職工薪酬---福利費
管理費用---差旅費
增值稅
貸:銀行存款
老師好,請問員工產(chǎn)后對其進(jìn)行慰問,購買了水果、紙尿片,期間的打車費,進(jìn)行會計分錄是怎么做賬?謝謝。
老師好,請問我公司是向農(nóng)戶收購果蔬后,進(jìn)行剪摘后銷售的,其中會有一部分壞果和損耗,這個壞的果蔬和損耗在賬面要怎么體現(xiàn),做會計分錄呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
老師,我們公司采購了一輛車,大概情況是:當(dāng)日以銀行存款支付了135800(部分含稅車款,剩余20萬元未支付)+29716.81元(車輛購置稅)+6737.44元(保險費)+90元(車船稅)+6445元(第一期分期付款額),剩余20萬元分期支付。老師,請問這筆業(yè)務(wù)怎么做賬呢?由于一次只能發(fā)3張圖片,在老師回復(fù)后我會把剩下的照片再追加發(fā)送,這樣方便您了解業(yè)務(wù)實質(zhì),更好幫我解答,謝謝
請問關(guān)于水電費的,公司生產(chǎn)車間,辦公室,員工宿舍都在一起,房東收費開收據(jù)或發(fā)票時沒有分開注明,都合在一起寫了,那會計做賬處理的時候要做區(qū)分嗎?如果要區(qū)分核算要用什么方法?分錄該怎么做?麻煩老師說具體些,謝謝。還是不用區(qū)分也可以直接匯總一起寫分錄就行?
老師,我們是租賃行業(yè),現(xiàn)在要維修一批租賃物,也是企業(yè)的固定資產(chǎn),我舉個實際例子給您 。 2015年購進(jìn)鋼支撐40萬元,使用年限10年,截止2022年1月計提折舊253333.6元,賬面凈值146666.4元。 2022年3月1日我單位購進(jìn)卷板75680元,并該卷板發(fā)給b單位進(jìn)行加工,隨后會將加工好的材料返回我單位,并安裝在該固定資產(chǎn)上。 請問老師,我該怎么將材料75680入賬。分錄怎么做? 謝謝
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
購買的紙尿片開的是增值稅專票,可以抵扣嗎?
你好,這個是可以抵扣的
如果買的糕點是給員工平時吃的,稅金可以抵嗎?
你好,這個也是可以的,這個是福利費的
不是外購的給員工自用的,不能抵扣稅嗎?
你好,是可以抵扣的啊,沒有限制的
外購貨物用于職工福利屬于不能抵扣進(jìn)項稅額,不屬于視同銷售,如果是自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利 屬于視銷售的。
你好,你是看到關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知(財稅〔2016〕36號) 這個文件了吧,我明白你的意思,因此我才是說少量的
你如果大量的話,是不可以的