借原材料或庫存 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出。以前入完賬戶了。現(xiàn)在稅務(wù)局告訴我把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我該怎么做分錄。還有沒有備注的人工費(fèi)發(fā)票可以抵扣成本么
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)沒有進(jìn)費(fèi)用,正確分錄:借銷售費(fèi)用電費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但會計(jì)沒有進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
我公司兩年前有免稅收入,但因只有人工成本且是外派,所以并無對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行轉(zhuǎn)出,而且服務(wù)合同到2022.09才到期,現(xiàn)已開完票和收完款?,F(xiàn)在我們進(jìn)行了留抵退稅,稅務(wù)局過來稽查說我們沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么辦呢?愿意電話付費(fèi)咨詢
我查到2020年有入福利費(fèi)和送禮業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證了但沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做分錄?是用以前年度損益調(diào)整還是直接做當(dāng)期費(fèi)用
運(yùn)輸公司2022年有以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意讓用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分,但是現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣完入賬成本太高了,利潤很低負(fù)的幾百萬,我把成本部分做到了勞務(wù)成本里,以后每個(gè)月再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,這樣對嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?