你好,9月 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 10月 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸 銀行存款
新公司6月份剛剛成立,沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那就不用交增值稅和所得稅吧?那么要不要單獨(dú)繳納垃圾稅?
公司剛成立不久,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),九月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,十月繳納增值稅和城建稅,煩請(qǐng)問(wèn)一下九月和十月的稅要怎么做分錄
我們是銷(xiāo)售方,沖紅了對(duì)方退回來(lái)的十月和十一月開(kāi)的四張票,銷(xiāo)項(xiàng)稅額43003.53,不補(bǔ)開(kāi)對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票,且增值稅附加稅等已繳納,請(qǐng)問(wèn)一下這沖紅的這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅額該怎么處理呢?
我公司是建筑業(yè)一般納稅人,十月已給甲方開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)票走的是一般計(jì)稅,然后十月項(xiàng)目也給我提供了專(zhuān)票若干和普票,我想知道取得的專(zhuān)票和普票怎么做分錄?
老師請(qǐng)問(wèn)就是代賬公司申報(bào)九月增值稅時(shí)沒(méi)有申報(bào)無(wú)票收入,九月的時(shí)候公司又是小規(guī)模納稅人,十月份變成一般納稅人了,那申報(bào)十月的增值稅時(shí),要怎么弄,還是直接去調(diào)整九月的增值稅
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來(lái)公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷(xiāo)售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???