你好 實(shí)際有入庫(kù)不用
對(duì)于庫(kù)存,只要貨到了,就要入庫(kù)。但是如果發(fā)票沒(méi)到,用暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時(shí)入庫(kù):借:庫(kù)存商品 ?貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)(借方紅字); 這樣通過(guò)查看“庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)”明細(xì)賬就能知道誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師這樣做賬對(duì)嗎?
老師: 請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品暫估入庫(kù),匯算清繳時(shí)還沒(méi)有拿到發(fā)票,是否要紅沖暫估的庫(kù)存。
有一筆庫(kù)存商品暫估了,匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有納稅調(diào)增,是2019年的,2020年能把暫估的紅沖嗎?
庫(kù)存商品暫估入庫(kù),年底沒(méi)有紅沖,匯算清繳要調(diào)整嗎?
庫(kù)存商品暫估期末沒(méi)有紅沖匯算清繳也沒(méi)有調(diào)增,涉及到補(bǔ)稅嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那如果實(shí)際有庫(kù)存,但是這個(gè)發(fā)票跨越周期長(zhǎng)達(dá)1年以上才開(kāi)給我們,這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題? 稅局查到,供貨方會(huì)不會(huì)被查處:無(wú)票銷售,不確認(rèn)收入
你好 你銷售出去在幾月份
我們是接收方,發(fā)貨方以前經(jīng)常發(fā)貨給我們(記賬),我們有錢 就還一些給他們 這種情況,供貨方提供的發(fā)票是滯后很長(zhǎng)時(shí)間了
當(dāng)年收不到 你們當(dāng)年能銷售出去? 次年匯算清繳能收到發(fā)票嗎
都不一定能。 所以,我沒(méi)有暫估。 我有正式發(fā)票才入賬。 庫(kù)存的實(shí)際核算,我是建議雙方倉(cāng)庫(kù)備查對(duì)賬?(?^o^?)?
那你的收入幾月份確認(rèn)
我們是購(gòu)貨方
我知道 你的收入和成本需要對(duì)應(yīng) 你有收入才有成本不是嗎
我們有以上這種不正常的庫(kù)存 還有正常購(gòu)入,正常入庫(kù)的庫(kù)存 所以不影響我收入,成本的正常確認(rèn)
你的收入和成本不對(duì)應(yīng)是嗎?有風(fēng)險(xiǎn)的。