同學(xué)你好 當(dāng)時(shí)發(fā)工資有扣員工的嗎

你好老師 公司銀行扣款5000用于交社保 這筆錢包含了兩個(gè)月的社保費(fèi)用 該怎么寫分錄
老師你好,請(qǐng)問我10月的憑證中有一筆支付社保的分錄中,借:管理費(fèi)用——社保(公司)1500 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人)1650 貸:銀行存款 其中1500和1650的數(shù)字寫錯(cuò)了位置,應(yīng)該為個(gè)人1500,公司1650,我應(yīng)該怎么修改呀
老師,你好!關(guān)于社保費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄:1、繳納**年**月份社保費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸:銀行存款 2、本月工資分配,借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn)。這樣可以嗎?
老師,公司交完社保 借:應(yīng)交稅費(fèi)——社保(公司) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 然后月底公司負(fù)擔(dān)的社保費(fèi)用怎么辦?是結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用嗎?分錄是怎么樣的?
因系統(tǒng)錯(cuò)誤社保誤扣一筆錢 已經(jīng)三方協(xié)議扣款了 社保那邊說下個(gè)月會(huì)返錢 回公司賬戶 誤扣的這個(gè)月分錄該怎么做呢 應(yīng)該借:什么,貸,銀行存款 謝謝老師
固定資產(chǎn)科目,總分類和明細(xì)分類賬月末可以結(jié)賬嗎
會(huì)計(jì)將12月末的稅控設(shè)備金額結(jié)轉(zhuǎn)。是什么意思,怎么做賬,依據(jù)是什么?
公司的房租費(fèi)30萬,老板私戶給了,后面需要公戶轉(zhuǎn)給老板嗎?沒有發(fā)票,怎么入賬好一點(diǎn),后面如果有票了又需要怎么做賬,專票和普票分別怎么做
老師外貿(mào)出口公司出口業(yè)務(wù)有一萬多人民幣尾款收不回來帳務(wù)處理?
收到實(shí)收資本 股東打進(jìn)來的投資款 這個(gè)是按多少來交呢 是交印花稅吧 印花稅率是多少? 是不是企業(yè)盈利才交這個(gè)稅呀
申請(qǐng)發(fā)票額度長(zhǎng)期期限是多久,短期期限是多久,
那里勾選 福利費(fèi) 增值稅 不坻扣 轉(zhuǎn)出
老師請(qǐng)教一下,10月份個(gè)稅昨天剛申報(bào)了,漏一個(gè)人員,是點(diǎn)更正申報(bào),還是點(diǎn)作廢
老師,個(gè)體工商戶,需要每月為員工報(bào)個(gè)稅嗎?兼職怎么報(bào)還是不報(bào)?沒買社保的員工要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,你好,物業(yè)公司收的暖氣費(fèi)如此做賬?


10月份有扣個(gè)人社保部分
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2?計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
企業(yè)部分社保需要當(dāng)月計(jì)提嘛 不都是當(dāng)月扣完直接記錄嘛 是因?yàn)檫@次扣了兩個(gè)月的社保才需要計(jì)提的嘛
對(duì)的,需要計(jì)提的哦
那以后按月扣就不需要了是嗎
最好是按月扣,這樣最標(biāo)準(zhǔn)
好呢 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝