同學(xué),你好,如果是庫(kù)存進(jìn)來,再賣的,可以抵扣,就是銷售酒的行業(yè),如果是其他行業(yè)的,一般不可以抵扣的。
茅臺(tái)酒專票可以抵扣嗎?
公司是小規(guī)模,昨天買了1000多塊錢的茅臺(tái)白酒送客戶,有票,可以稅前抵扣嗎
請(qǐng)問老師,我是賣茅臺(tái)酒的,可以用茅臺(tái)酒做招待費(fèi)用酒嗎?2000多一瓶。
買茅臺(tái)酒開的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
買茅臺(tái)酒開的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎(送給客戶的)
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
董孝彬老師!接著上一個(gè)餐飲店核算成本的問題請(qǐng)教您!單菜成本核算和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理方法,結(jié)轉(zhuǎn)輔料成本怎樣才能按凈含量?jī)r(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)呢?瓶瓶罐罐的那么多輔料,難道要一樣一樣的稱重核算嗎?我還是不理解該怎樣做
個(gè)體工商戶一個(gè)月核定征收3萬,開票額超過3萬就需要繳納增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅了嘛
我這是采購(gòu)類公司,酒,煙是不是都不能企業(yè)所得稅稅前扣除? 是做采購(gòu) 工程這塊 招待費(fèi)比較多
同學(xué),你好,這個(gè)就肯定不能抵扣了。
企業(yè)所得稅稅前扣除也不行是嗎?
同學(xué),你好,稅前可以扣除,但是有標(biāo)準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的0.5%”
茶葉可以列入什么科目
同學(xué),你好,這個(gè)是招待費(fèi)