你你好可以計入業(yè)務(wù)招待費里面
電商平臺 通過微信小程序賣貨 供貨商那里拿貨然后通過平臺賣給客戶 所有資金都是進入公戶,資金流水偏大。供貨商那里很多開不了發(fā)票,還有就是有一個二級分銷模式還要給推銷員拿提成,你也可以理解為100塊錢70為拿貨成本,15為推銷員傭金,平臺15的利潤,平臺這15的利潤好做沖抵,但那85沒有發(fā)票怎么做沖抵,我這樣說你明白嗎 公司目前為小規(guī)模
業(yè)務(wù)招待費中的進項稅額可以抵扣嗎,如公司買了幾瓶茅臺酒然后送給大客戶。 廣宣費的進項可以抵扣嗎?如定制的小玩偶給客戶為了宣傳產(chǎn)品?
公司是小規(guī)模,昨天買了1000多塊錢的茅臺白酒送客戶,有票,可以稅前抵扣嗎
老師您好 我們公司購買了1萬多塊錢的購物卡用于送給客戶的,做的是銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 這種情況 進項稅可以抵扣嗎?此業(yè)務(wù)是這樣做賬科目沒問題吧
老師好,老師,我們公司是小規(guī)模,9月份購買了一些酒招待客戶,花了64782元,有發(fā)票,是茅臺酒,這個會有稅務(wù)風險嗎?我直接拿來記賬就可以嗎?該走哪個科目呢?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
是全部扣還是扣60%
招待費發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個低扣哪個
收到,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。