你好 可以 可以抵扣的
老師 簡易計稅項目預(yù)繳增值稅可以直接減免機構(gòu)所在地簡易計稅那塊繳納的增值稅嗎?
老師,簡易計稅方法,發(fā)生增值稅計提,扣減,預(yù)繳繳納,都用應(yīng)交稅費—簡易計稅這一個科目嗎?
老師,你好!我們建筑公司當(dāng)月繳納簡易計征的稅,次月才異地預(yù)繳。我們現(xiàn)在系統(tǒng)里面錄入預(yù)繳增值稅。那這個可以抵扣本地的簡易計征稅款嗎?
老師,簡易計稅異地預(yù)交時減去的分包款的應(yīng)交增值稅,回機構(gòu)所在地繳納?一般計稅,有進項稅可抵扣的先抵扣,抵扣的不足的部分在補交增值稅對不?
老師,一般計稅項目和簡易計稅項目預(yù)繳的增值稅各應(yīng)記入哪個科目?是都應(yīng)記入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅還是一般計稅的記入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅,簡易計稅的記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
系統(tǒng)自動帶出來 還是要填寫申報表?
自己填寫的 增值稅附表四還有主表28欄