你好! 都應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅就可以了。
?一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,應(yīng)該通過(guò)(?。┻M(jìn)項(xiàng)核算 ?? ?? ? A.?? 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 ?? ?? ? B.?? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?? ?? ? C.?? 應(yīng)交稅費(fèi)—已交增值稅 ?? ?? ? D.?? 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅各應(yīng)記入哪個(gè)科目?是都應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅還是一般計(jì)稅的記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅的記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅?
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開(kāi)票,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)稅額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,開(kāi)票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,對(duì)嗎?
老師:我們異地有個(gè)項(xiàng)目是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)在做開(kāi)出的發(fā)票的憑證和計(jì)提預(yù)繳的憑證的時(shí)候是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)/銷項(xiàng)稅額,還是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅?
簡(jiǎn)易計(jì)稅銷項(xiàng)我記到應(yīng)交稅金簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)繳增值稅我沖減這個(gè)科目可以嗎
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
預(yù)繳增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額?
不用結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,直接抵扣未交增值稅或簡(jiǎn)易計(jì)稅。