你好,一般納稅人附表一里面有未開票收入,填這里申報(bào)
預(yù)收一萬元賬款,全額開具發(fā)票。依據(jù)服務(wù)合同,本期只能確認(rèn)5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預(yù)收9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-增 566.04 本期確認(rèn)收入。 借:預(yù)收 4716.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4716.98 那么在申報(bào)增值稅時(shí)按照開票金額全額申報(bào)增值稅,后續(xù)如果剩余部分也確認(rèn)收入,但是這部分增值稅之前已經(jīng)繳納。報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入會(huì)大于申報(bào)增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
申報(bào)增值稅,對(duì)于預(yù)收款未開票部分稅管員喊交稅,暫時(shí)不需要開票不打算確認(rèn)收入,應(yīng)該怎樣報(bào)稅繳納
增值稅申報(bào)表報(bào)了未開票收入,主要是按政府部門要求,預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額,請(qǐng)問金稅系統(tǒng)能給我識(shí)別這個(gè)異常嗎?這樣申報(bào)可以嗎
老師,應(yīng)收賬款確認(rèn)收入需要再交增值稅嗎,比如這個(gè)月開票收入50萬,但是主營業(yè)務(wù)收入有60萬有8萬的應(yīng)收確認(rèn)的收入,還有一部分是未開票收入,請(qǐng)問我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該申報(bào)多少呢
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好
不含稅價(jià)?銷項(xiàng)稅額=含稅價(jià)吧?
老師今年公司或者個(gè)人購買新能源電動(dòng)車車輛購置稅有什么優(yōu)惠呢?車輛購置稅是怎么計(jì)算的呢?
小規(guī)模企業(yè)收到人力資源差額征收發(fā)票合計(jì)金額23471.78元,稅金142.47元,備注寫扣除29480元。請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)怎樣做具體會(huì)計(jì)分錄?代發(fā)金額是否計(jì)入應(yīng)付薪酬?
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是不是旅客運(yùn)輸發(fā)票沒有的
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
填了。只預(yù)交兩個(gè)點(diǎn)在哪填呢
你好,預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)?和開票一樣的申報(bào)就行啊
徐老師,意思就是按正常的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)了全額申報(bào)嗎??刹豢梢圆徽J(rèn)進(jìn)項(xiàng)直接在稅務(wù)系統(tǒng)上2%預(yù)交呢,我原本想等他確定能開票了再認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
你好,不可以的,未開票收入不能按照預(yù)繳的。按照正常和開票一樣的,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,銷項(xiàng)計(jì)提
好的,謝謝
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝