之前這個(gè)交了增值稅就不需要了,如果沒有的話需要。你這個(gè)無票收入是68-50是嗎。
預(yù)收一萬元賬款,全額開具發(fā)票。依據(jù)服務(wù)合同,本期只能確認(rèn)5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預(yù)收9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-增 566.04 本期確認(rèn)收入。 借:預(yù)收 4716.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4716.98 那么在申報(bào)增值稅時(shí)按照開票金額全額申報(bào)增值稅,后續(xù)如果剩余部分也確認(rèn)收入,但是這部分增值稅之前已經(jīng)繳納。報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入會(huì)大于申報(bào)增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
老師,7-9月份開了100萬發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方付款90萬,我賬務(wù)處理是分期確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,本季度確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入50萬,那么我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表中增值稅不含稅收入本期數(shù)是多少?
您好老師,我們房地產(chǎn)公司8月份增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局繳納銷售不動(dòng)產(chǎn)50萬,無開票確認(rèn)收入,以前每個(gè)月預(yù)交的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 貸:銀行存款,就這么分錄的,8月份確認(rèn)收入的50萬怎么分錄
公司有一筆收入11萬元7月已開票,但是7月賬上未確認(rèn)收入(未達(dá)到確認(rèn)收入的條件),現(xiàn)在要申報(bào)7月份的增值稅,那申報(bào)表上的收入比財(cái)報(bào)上的收入大11萬,申報(bào)表要怎么處理
老師,應(yīng)收賬款確認(rèn)收入需要再交增值稅嗎,比如這個(gè)月開票收入50萬,但是主營業(yè)務(wù)收入有60萬有8萬的應(yīng)收確認(rèn)的收入,還有一部分是未開票收入,請(qǐng)問我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該申報(bào)多少呢
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購貨物時(shí)價(jià)款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊(cè)資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來了,也在開始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢,也一直掛在在建工程,請(qǐng)問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對(duì)方都銷毀了,沒有,請(qǐng)問這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
老師我報(bào)表里有一個(gè)其他收益3786.85,填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候沒有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
老師 我想問一下從代理記賬公司往回拿賬都需要交接什么呢
未開票收入是2萬,8萬是應(yīng)收,也就是我只要申報(bào)開票的收入,應(yīng)收確認(rèn)的收入不用管對(duì)吧老師,
征收確認(rèn)的收入是什么意思?
應(yīng)收確認(rèn)的收入是什么意思?