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老師,餐飲企業(yè)銷項(xiàng)稅額現(xiàn)在全部減免計(jì)入到營業(yè)外收入,那對應(yīng)的營業(yè)稅金及附加還用計(jì)提嗎?然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?

2020-11-27 11:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-27 11:08

你好,不需要在計(jì)提了營業(yè)稅金及附加了呢

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你好,不需要在計(jì)提了營業(yè)稅金及附加了呢
2020-11-27
你好,附加稅減免了就不用計(jì)提了 而不是先計(jì)提,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入??
2021-02-21
你好,不需要,這個只需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,貸營業(yè)外收入,附加稅可以不用計(jì)提轉(zhuǎn)出去
2021-04-06
你好,直接只計(jì)提要繳納的那部分附加稅就可以了
2020-10-29
您好,這個是沒錯的,對
2025-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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