你好? 需要的。? ?要求是當(dāng)年12月31號(hào)之前成立的企業(yè) 次年5月底之前都需要做匯算清繳的 。? ?工商年報(bào)的話? 你需要按實(shí)際做賬 。到時(shí)會(huì)根據(jù)你們的社保 數(shù)據(jù) 、 股東入資比例和金額 以及你們利潤(rùn)表和負(fù)債表的數(shù)據(jù)來填寫的。 你有空可以去看看工商年報(bào)的實(shí)操課程。 學(xué)堂都有課程的。? ? 先了解下
八月份成立的小規(guī)模公司 年末需要匯算清繳嗎?還有工商年報(bào) 這塊外賬不懂 老師可以說一下具體內(nèi)容嗎 我該做些什么?
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費(fèi)用在150以內(nèi)可以報(bào)銷,醫(yī)院這邊給了一張財(cái)政收據(jù),但是開具日期是今天的日期。但是有個(gè)問題,公司有兩個(gè)月的試用期,說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報(bào)銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個(gè)財(cái)政收據(jù)是今年12月份的,到時(shí)候跨年了,請(qǐng)問明年到公司報(bào)賬的話,這個(gè)體檢費(fèi)是計(jì)入到明年的費(fèi)用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費(fèi)實(shí)際是170元,兩個(gè)月轉(zhuǎn)正之后可以報(bào)銷150元。
老師 你好 我想問一下我們公司是小規(guī)模納稅人 是季度報(bào)稅,因?yàn)楝F(xiàn)在有些原因 只有收入沒有成本 那么每個(gè)月結(jié)賬 就會(huì)顯示 本年利潤(rùn)在貸方 那我不是季度報(bào)稅嗎 我六月份做只做一個(gè)暫估成本就可以嗎 還是說需要每個(gè)月都得做個(gè)暫估成本啊
個(gè)體戶,2022開了108萬(wàn)的發(fā)票,成本為100萬(wàn)左右,,其中含進(jìn)貨成本,還有老板2個(gè)人的社保費(fèi)用, 今天稅務(wù)打電話說成本利潤(rùn)不符合申報(bào),讓把不屬于2022年的成本費(fèi)用發(fā)票剔除去,重新申報(bào),請(qǐng)問老師,1??稅務(wù)這塊:社保費(fèi)用應(yīng)當(dāng)剔除,不合理的發(fā)票剔除,直接申報(bào)嗎,還需要把去年的記賬也改一下嗎? 2??這個(gè)月更改去年的匯算清繳申報(bào)表,我去年的帳怎么處理呢,改去年的分錄嗎,,針對(duì)去年的匯算清繳改數(shù)據(jù),今年做到8月份的,有帳嗎
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個(gè)問題: 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個(gè)該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動(dòng)合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應(yīng)該怎么賠償呢
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),內(nèi)銷和普通商貿(mào)公司賬務(wù)處理一樣嗎?可以進(jìn)行商品的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,公司買車,但是繳納的車輛購(gòu)置稅上面的名稱是另一關(guān)聯(lián)方的,這個(gè)是不是屬于代關(guān)聯(lián)方買車,支付的價(jià)款要掛往來吧
第一個(gè)問題:小規(guī)模收到專票,屬于滯留票吧,對(duì)企業(yè)有什么影響?第二個(gè)問題就是,一般人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,后來用于簡(jiǎn)免集個(gè),做賬做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因?yàn)槭墙?jīng)銷商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請(qǐng)發(fā)票提額可以嗎老師有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好,24年付給個(gè)人供貨商的采購(gòu)款(對(duì)方開不了發(fā)票),做賬時(shí)計(jì)到預(yù)付賬款了,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應(yīng)該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款?
請(qǐng)問股東個(gè)人之間股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會(huì)幫我繳納7月的社保嗎?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),這個(gè)問題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?