你好,是你開(kāi)出去的發(fā)票的話,你可以沖減。但是這個(gè)負(fù)數(shù)稅務(wù)局應(yīng)該會(huì)打電話跟你確認(rèn)。
老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計(jì)提的應(yīng)收賬款,實(shí)際收到的時(shí)候直接借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。但是年底的時(shí)候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會(huì)計(jì)分錄????可以具體說(shuō)一下嗎?
老師您好,我把開(kāi)出去的發(fā)票,是一個(gè)項(xiàng)目的好幾張,我做成了一筆,金額是40萬(wàn),現(xiàn)在要沖紅其中的一筆數(shù)字是28800,我現(xiàn)在做賬是不是就直接沖紅28800這個(gè)數(shù)字就可以了呢
老師好!去年的房租發(fā)票其中一張讓房東沖紅了!然后今年又重新開(kāi)了一張,金額不變,就是分成兩張開(kāi)了。那現(xiàn)在我收到重新開(kāi)的發(fā)票咋做賬呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下我把一張發(fā)票在2024年1月5日的時(shí)候在電子稅務(wù)局開(kāi)票系統(tǒng)里同樣金額的開(kāi)了兩張,然后今天把其中的一張已經(jīng)沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對(duì)方收到發(fā)票就是只能是我開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票的其中一張是吧,那個(gè)我今天沖紅渡對(duì)方就不能用了是吧
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒(méi)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開(kāi)的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候跟稅管員協(xié)商了因?yàn)?3年最后一個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒(méi)填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報(bào)了,然后24年第一季度申報(bào)的時(shí)候開(kāi)了藍(lán)字1185475.73元,申報(bào)的時(shí)候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實(shí)際申報(bào)了478821.69元,現(xiàn)在我的問(wèn)題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報(bào)的的年末累計(jì)數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個(gè)差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個(gè) 收入申報(bào)合適呢
一般納稅人工商年報(bào)里的通訊地址就是寫(xiě)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的住所?
其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師,我賬上一筆沖了多計(jì)提的固定資產(chǎn),那我固定資產(chǎn)表應(yīng)該怎么修改
企業(yè)章程在哪兒可以下載
老師:代理記賬機(jī)構(gòu)申請(qǐng)表在哪里下載?您有模板嗎?我在國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)沒(méi)有找到
老師你好,農(nóng)業(yè)配送公司小規(guī)模納稅人大米的稅率可以是1%嗎
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,有個(gè)大病醫(yī)療10塊錢(qián),這個(gè)應(yīng)該填到哪里啊
因一些問(wèn)題客戶尾款不給了,怎么處理?
打印出來(lái)了完稅證明了 106715.76包括:增值稅(其他未列明制造業(yè))100662.22元,地方教育費(fèi)附加1006.75元,教育費(fèi)附加1510.13元,城建稅3523.63元,增值稅(租賃服務(wù))13.03元,有農(nóng)行繳款流水,老師這個(gè)分錄如何做賬?用計(jì)提一筆分錄,繳款一筆分錄,還是咋做了?
這個(gè)問(wèn)題大不大?主要時(shí)間太長(zhǎng)了。要不然不紅沖也行。我掛賬
你好,你如果實(shí)際有發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)的話是沒(méi)什么關(guān)系的
好的。謝謝老師
你好不用客氣的人
老師,我還想問(wèn)下。我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)人員出差。每次都有火車票,汽車客運(yùn)票。。我要不要抵扣增值稅了?這部分需要自己算我覺(jué)得有點(diǎn)麻煩。只有幾塊錢(qián)。您覺(jué)得我應(yīng)該直接入賬。還是要抵扣?
你好,這個(gè)是可以抵扣的,你如果不想抵扣的話可以不抵扣。
我主要是想著金額比較少。但是我又怕到時(shí)候老板會(huì)說(shuō)啥。很糾結(jié)。抵扣又很麻煩。
你好,做這個(gè)工作就建議還是做好它。
好的。那我還是抵扣吧。謝謝老師
你好,不用客氣的了。
謝謝老師
你好,歡迎下次再來(lái)探討。