借:管理費用 113000 貸:應付職工薪酬 113000 借:應付職工薪酬113000 貸:主營業(yè)務收入100000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13000 借主營業(yè)務成本80000 貸:庫存商品80000
某家電生產企業(yè),2019年4月以其生產的每臺成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數量為100臺,該型號的微波爐不含增值稅的市場售價為1000元,適用的增值稅率為13%,不考慮其他因素,做出相關會計分錄
某家電生產企業(yè),2020年1月以其生產的每臺成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數量為100臺,該型號的微波護市場售價為100元適用請寫出相關的賬務處理。
某家電生產企業(yè),2020年1月以其生產的每臺成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數量為100臺,該型號的微波護市場售價為100元適用請寫出相關的賬務處理。
某家電生產企業(yè),2020年1月以其生產的每臺成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數量為100臺,該型號的微波爐不含增值稅的市場售價為1000元,適用的增值稅稅率為13%,不考慮其他因素,該企業(yè)確認職工薪酬的金額應為()元A.90400B.80000C.100000D.113000
17.【單選題】某家電生產企業(yè),2020年1月以其生產的每臺成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數量為100臺,該型號的微波爐不含增值稅的市場售價為1000元,適用的增值稅率為13%.不考慮其他因素,該企業(yè)確認職工薪酬的金額應為()元。(2019年改)A.90400B.80000C.100000D.11300018.【單選題】下列各項中,關于企業(yè)以自產產品作為福利發(fā)放給職工的會計處理表述不正確的是()。(2017年)A.按產品的賬面價值確認主營業(yè)務成本B.按產品的公允價值確認主營業(yè)務收入C.按產品的賬面價值加上增值稅銷項稅額確認應付職工薪酬D.按產品的公允價值加上增值稅銷項稅額確認應付職工薪酬
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當時做的罰款支出,現在匯算清繳要調增對吧,那12月份是虧損的,調增1000,還是虧損吧,那這個調增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調整過來,現在匯算清繳應該怎么處理,賬務怎么處理,需要以前年都損益科目調整嗎
房地產公司預交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當地的社保?如果員工已經購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務費?