你好 就是設(shè)計的是嗎

就是,室內(nèi)裝飾施工圖應該開那種票,或者是屬于那種類型的服務票
我司忙的時候,生產(chǎn)或設(shè)計上會請外協(xié)來幫忙,安排什么人來幫忙對方?jīng)Q定,開票給我司,開票內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務*技術(shù)服務費或者研發(fā)和技術(shù)服務*鉗工裝配或者研發(fā)和技術(shù)服務*電工鉗工技術(shù)服務,那么企業(yè)所得稅匯算清繳-期間費用表,應屬于勞務費?還是咨詢服務費?還是其他?
老師,那這種外購的話,開票應該就是銷售貨物13%,就不屬于現(xiàn)代服務業(yè)吧?找郭老師
那開票的時候開具了三種類型的。第一個*現(xiàn)代服務*開發(fā)服務費 第二個*金屬制品*支架 第三個*建筑服務*光伏安裝施工費 那這三個應該分別怎么做完全的分錄呢?
老師,室內(nèi)裝修工程買的那些地板,燈具、潔具這種我們應該是開材料類的發(fā)票還是建筑發(fā)票給客戶呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
對的老師
你好 開設(shè)計服務就可以