您好 要通過應付職工薪酬——福利費這個科目過度 請問房租費是多長期間的
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師,咨詢兩個問題,先謝過 1、籌建期購買的廚房用品含桌椅,經(jīng)營半年后才拿來報賬,要計入管理費用——福利費嗎?要不要通過應付職工薪酬——福利費這個科目過度下 2、租賃的房租,50多萬,簽的合同是不含稅價,沒取得發(fā)票,在籌建期一次計入開辦費了,可以嗎?謝謝老師!
王某是中層管理人員,2017與2018年發(fā)生了下經(jīng)濟行為。2007年2月王某承包了某企業(yè)的招待所,按照合同規(guī)定,招待所建立目標考核采取全年基本定額加完成任務提成的方式承包,全年定額工資80000元,提成比例按目標利潤提成20%,當年招待所實現(xiàn)目標利潤40萬元。2017年3月轉讓自用3年并且是家庭唯一住房,取得不含稅收入50萬元,該住房是王某2015年以27萬元的價格購置,有相關的購物發(fā)票。2018年4月在乙公司再任職,基本工資每月6000元,每月個人負擔服務標準的社會保險費600元。乙公司統(tǒng)一的員工購買了每人每年3600元的符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品。2018年11月王某在境外A國取得勞務報酬50000元,按A國稅法規(guī)定繳納個人所得稅8000元,取得偶然所得20000元,按A國稅法規(guī)定繳納了個人所得稅4000元。 1.計算王某2017年經(jīng)營招待所應納的個人所得稅。 2.回答2017年轉讓住房需要繳納個人所得稅并說明理由,需要則請計算。 3.計算王某再任職取得的2018年應繳納的個人所得稅。試點期間,應稅所得不超過3000元的,稅率為3% 4.計算王某境外所得應補繳的個人所得稅。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
1.在固定資產(chǎn)尚未達到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的長期借款利息應當資本化,計入“在建工程”賬戶。()2.企業(yè)收到所有者投入的資金時,應全部計入“實收資本”賬戶。3.購入材料在運輸途中發(fā)生的合理損耗不需要單獨進行賬務處理。4.存貨盤盈是指在財產(chǎn)清查中存貨的實際數(shù)小于賬存數(shù)。()5.無論是固定資產(chǎn)盤盈還是盤虧,經(jīng)批準轉銷后,“待處理財產(chǎn)損溢一待處理流動資產(chǎn)損溢”賬戶應該無余額。()6.養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險全部由職工個人繳費。()7.小企業(yè)購買商品發(fā)給職工,應通過“應付職工薪酬一職工福利費”核算。()8.采用先進先出法,便于日常計算發(fā)出存貨及結存存貨的成本。()9.隨同商品出售不單獨計價的包裝物的成本應該轉入其他業(yè)務成本。()10.因為管理不善造成存貨霉爛、變質、丟失其對應的增值稅進項稅額不能轉出。()判斷題謝謝老師。!
中級會計分錄金額標注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會扣的,有沒有老師咨詢過官方?。?/p>
老師,我們前幾個月工資計入生產(chǎn)成本—工資,但沒有入庫,沒關系吧
今年紅沖去年銷售的紅字發(fā)票,今年交印花稅時要減去嗎
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
老師您好,我司是水產(chǎn)公司,進項農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票稅務查賬說我們沒有按按規(guī)定開票,然后這就叫我們補一個點的稅給他做進項轉出啊。我司現(xiàn)在需要補繳那個2023年跟2024的這個增值稅應該怎么做賬?
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
公司實繳年限,公司法變更前后是怎么規(guī)定的
所得稅季度申報這里填寫的是本年累計還是本月累計 應該填寫什么
老師,所得稅申報時,工資薪金這塊是借方按照個稅系統(tǒng)申報的填寫還是按照賬上工資薪金一級科目,本年累計借方填寫?
一年的,從今年三四月開租的,一年不含稅52萬多!謝謝老師!
那要逐月攤銷 不能一次性計入開辦費
老師,那如果不開票,企業(yè)今年符合小微企業(yè),能享受小微企業(yè)的政策,這個到時納稅調(diào)增時是不是會比開票繳的稅少點呢
您開票繳的稅點多少