你好,可以抵扣二零年的所得稅。

比如20年暫估的成本,到21年的一月份才拿發(fā)票,而已發(fā)票的開(kāi)票時(shí)間是21年一月份的,那暫估的這筆成本,可以在抵20年的企業(yè)所得稅前嗎
老師,你好,跨年的暫估成本(20年),21年一月份才拿到發(fā)票需要怎么處理
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我單位是一般納稅人,總經(jīng)理是外地人,他周一至周五在公司本地辦公時(shí)是住酒店的,周六周日回他廣州的家,那樣我就收到了他拿來(lái)報(bào)銷的,在公司那個(gè)城市的酒店的增值稅專票和高鐵的電子發(fā)票(公司地-廣州往返),這個(gè)情況,我是應(yīng)該入差旅費(fèi)還是入員工福利?
公司開(kāi)業(yè)慶典的餐費(fèi)只開(kāi)收據(jù)沒(méi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,您好,個(gè)體10月份開(kāi)了15萬(wàn)的普票,用交增值稅嗎?是按月交還是按季度交?
代訂機(jī)票普票,算差旅費(fèi)還是服務(wù)費(fèi),
老師,請(qǐng)問(wèn)下月底做銷售的未開(kāi)票收入,附件放什么?做暫估的成本,附件又放什么,我們是商貿(mào)企業(yè)
企業(yè)注銷要在那三個(gè)平臺(tái)操作
老師,我想問(wèn)一下一般納稅人,9月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況應(yīng)該怎么處理呀?
員工未填過(guò)三歲以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,現(xiàn)在還可以填24年的嗎
老師您好,公司注銷時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金可以抵法人的其他應(yīng)付款嗎
我公司是中標(biāo)單位,該項(xiàng)目分為財(cái)政補(bǔ)貼部分和自籌部分,中標(biāo)后把項(xiàng)目分包給其他公司,請(qǐng)問(wèn)客戶自籌部分的貨款不經(jīng)過(guò)我公司賬戶直接轉(zhuǎn)給分包公司合理不?


但是開(kāi)票時(shí)間是21年的哦
匯算清交之前發(fā)票到就可以。