1.可以直接安發(fā)票的確認(rèn)收入 2.借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 3.借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
如果銷(xiāo)售中,有返利的,開(kāi)票及稅務(wù)賬中該如何處理:1、在再次銷(xiāo)售中沖抵,以減少再開(kāi)銷(xiāo)售額 2、退現(xiàn)金 3、開(kāi)紅字發(fā)票沖收入作折讓
老師我們公司去年有幾筆發(fā)票不知道要開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo)導(dǎo)致銷(xiāo)售額達(dá)到了500萬(wàn),現(xiàn)在去開(kāi)紅字發(fā)票去年的銷(xiāo)售額也不會(huì)減少是嗎,稅務(wù)局讓升為一般納稅人,有什么辦法不升為一般納稅人,如果升為一般納稅人后面可不可以再降為小規(guī)模納稅人
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開(kāi)票的,想請(qǐng)教下: 規(guī)定上說(shuō),如果把折扣額和銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時(shí)可以按照折扣后的金額來(lái)交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個(gè)實(shí)際中遇到的疑問(wèn): 1、先賣(mài)東西給客戶(hù),已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票之后才說(shuō)給折扣,然后把原來(lái)的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來(lái)重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒(méi)有提現(xiàn)到折扣,但是銷(xiāo)售單價(jià)確實(shí)變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 2、銷(xiāo)售和折扣分兩張發(fā)票開(kāi),即比如銷(xiāo)售100塊,折扣20,那銷(xiāo)售開(kāi)正數(shù)發(fā)票100元,再開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會(huì)變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
3、甲公司在2021年11月1日向乙公司銷(xiāo)售-批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為10000元,增值稅稅額為1300元,款項(xiàng)尚未收到。11月30日,乙公司在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響使用,要求甲公司在價(jià)格上(不含增值稅稅額)給予2%的減讓。假定甲公司已確認(rèn)收入;已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(1)2021年11月1日銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn),如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?(2)2021年11月30日發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)〉眉t字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?(3)2021年12月1日收到款項(xiàng),如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,23年12月進(jìn)貨廠(chǎng)家已開(kāi)進(jìn)票給我司,但價(jià)格在后期有返利(次年1月),如果我司當(dāng)月銷(xiāo)售是按扣除返利后的金額銷(xiāo)售的(即售價(jià)會(huì)低于當(dāng)月進(jìn)貨發(fā)票上的單價(jià)),那結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額可以按扣除返利后的金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?次年收到廠(chǎng)家紅字發(fā)票后再?zèng)_減庫(kù)存商品余額?
老師資料四為什么不用以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)出口發(fā)票開(kāi)具開(kāi)的美元金額可以嗎?我企業(yè)一直開(kāi)的美元出口發(fā)票,是否影響退稅
總賬是什么意思,全盤(pán)賬又是什么意思
老師,我這高德很多打車(chē)的記錄,能開(kāi)發(fā)票,但是如果現(xiàn)在開(kāi)票,是以今天的開(kāi)票日期算嗎?我想把這些票放在2季度充費(fèi)用,可以不?
全盤(pán)賬是什么意思,是全行業(yè)的賬還是一個(gè)公司從頭到尾的賬叫全盤(pán)賬
我們?cè)诰〇|有店鋪 給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票怎么做賬 沒(méi)有走對(duì)公賬戶(hù)都是在平臺(tái)上交易的
老師,海南的公司,裝修老板在河北的辦公地點(diǎn),可以在海南公司保修嗎?
老師,我這里有幾個(gè)人的工資,是7月份的,可是我們是在8月份辦的稅務(wù)登記,申報(bào)個(gè)稅,報(bào)7月,報(bào)不了,這怎么辦呢?
想問(wèn)一下,混凝土公司一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,賣(mài)價(jià)2萬(wàn)元并開(kāi)具銷(xiāo)售二手車(chē)發(fā)票,發(fā)票已開(kāi)具,并未有稅款。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填這個(gè)2萬(wàn)元嗎?如果要填,填在哪個(gè)位置呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)這題ab為什么錯(cuò)啊
那個(gè)做法比較合適一點(diǎn)?例如:銷(xiāo)售機(jī)器含稅售價(jià)9900元一臺(tái),買(mǎi)3臺(tái)送一臺(tái),具體分錄及稅務(wù)賬務(wù)上的處理方法,謝謝幫忙再解答一下
借銀行存款9900*3% 銷(xiāo)售費(fèi)用9900 貸庫(kù)存商品一臺(tái) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入四臺(tái) 應(yīng)交稅費(fèi)五臺(tái)
庫(kù)存商品這個(gè)是成本價(jià)格