你好,這樣的話,你們只能更正18年的匯算清繳報(bào)告了
老師你好,就是想問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳表設(shè)計(jì)到要退稅,稅局讓我們調(diào)表為不退稅,該怎么調(diào)整。主要是我已經(jīng)調(diào)了很多次了,始終調(diào)不出結(jié)果來(lái)
老師好,我們公司正在辦理稅務(wù)清算,但是稅務(wù)局那邊我們多繳了企業(yè)所得稅65.83元,但是現(xiàn)在不想要稅務(wù)局退了,請(qǐng)問(wèn)這筆錢我該怎么調(diào)賬呢?能讓稅務(wù)局幫我們把這筆錢清了
老師,您好,18年增值稅多繳納了300多,本來(lái)稅務(wù)局要給我們退稅的,結(jié)果專管員不給我們退了,讓我想辦法把300多沖掉,我該怎么辦
老師,您好,我們公司去年填寫第三季度利潤(rùn)表時(shí)填寫有誤,本來(lái)利潤(rùn)為負(fù),填為正數(shù)了,多繳納了企業(yè)所得稅,匯算清繳填完后,是走匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅這個(gè)流程嗎?怎么稅務(wù)局給我退回,說(shuō)讓走誤收多繳退抵稅申請(qǐng)退稅呀?
老師你好,我想問(wèn)一下我去年多繳了兩千多的稅款,今年一月份稅務(wù)局把我多繳納的稅款退給我了,我的附加稅當(dāng)時(shí)繳納多少,計(jì)提了多少,現(xiàn)在退回來(lái)的,我賬上要怎么做分錄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)廣交會(huì)的攤位費(fèi)入哪個(gè)科目
建筑公司在人壽保險(xiǎn)公司參保300多人,在公司個(gè)人工資薪金申報(bào)和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過(guò)公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開(kāi)了專票回來(lái),公司只給報(bào)一部分,還有一部分不給報(bào)銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時(shí)候怎樣處理?報(bào)銷金額和稅額對(duì)不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請(qǐng)問(wèn) 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因?yàn)槭怯邢薰?這個(gè)所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長(zhǎng)期應(yīng)付款和長(zhǎng)期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個(gè)開(kāi)票的時(shí)候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開(kāi)大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計(jì)算遞延費(fèi)用具體是怎么計(jì)算的,分錄又是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
增值稅怎么更正呢
你好,這個(gè)就要更正申報(bào)的收入了,比如未票收入,你們專管員很任性啊,怎么可以讓你們改
人家不給我們退了,但是我門都是按著真實(shí)收入做的,著個(gè)咋辦呢
這個(gè)你們不更正了,不退的話,做營(yíng)業(yè)外支出吧
那這樣長(zhǎng)期掛著,應(yīng)該沒(méi)事吧?
你好,沒(méi)有問(wèn)題的,因?yàn)檫@是實(shí)際情況
特別是電子稅務(wù)局里怎么辦呢
那電子稅務(wù)局里我該怎么把弄掉呢
這個(gè)還是得修改申報(bào)表,你們專管員說(shuō)一定不退嗎,這不合理啊