借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
老師,麻煩問一下,編制現(xiàn)金流量表是只看庫存現(xiàn)金呢!還是銀行存款和庫存現(xiàn)金一起看
前提是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,如果一個公司先開票給A公司,后面因?yàn)榻Y(jié)算主體變更,需把A公司的票分很多次退票重開給B、C、D公司,這種情況會存在啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
檢測公司,有些款不開票收款收到私人卡上,需要離職嗎?
收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在6月所屬期補(bǔ)繳上,可以嗎
收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在本月所屬期補(bǔ)繳上,可以嗎?有滯納金嗎
出差涉及到餐費(fèi),住宿可以抵扣嗎?
有哪位老師從事過珠寶行業(yè)的
老師好,支付一年房租100萬,當(dāng)場就開具100萬發(fā)票了,這個怎么入賬。
老師,請問一下,工傷的工資怎么發(fā),駕駛員工資是計(jì)件(底薪3500每個月提成超過3500按照實(shí)際算,沒有超過3500按照3500),這樣還怎么發(fā)工資呢
在利潤表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
之前的會計(jì)記成了,借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。導(dǎo)致應(yīng)付在貸方為負(fù)數(shù)。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
借銀行存款? 貸應(yīng)付賬款