借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
老師你好,有些公司沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,我們給他們打了錢(qián),之前的會(huì)計(jì)記,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
老師你好,有些公司我們給他們開(kāi)了發(fā)票,他們一直沒(méi)給我們付款之前的會(huì)計(jì)記錄的。借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
你好,我們付款之后對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票,我們分錄 借:原材料 貸:銀行存款 等收到發(fā)票后再怎么做賬
之前借款給一個(gè)公司20萬(wàn),做的分錄是借其他應(yīng)收款貸銀行,現(xiàn)在他們不付款,每月我們向他們采購(gòu)東西,他們開(kāi)發(fā)票給我們,貨款直接抵扣,分錄怎么調(diào)整,
我們開(kāi)票給客戶,但是客戶不能直接轉(zhuǎn)賬給我們公戶,以工人的工資轉(zhuǎn)給我們了,那這樣賬怎么平呢?我做的分錄是:我做的分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng),那他們沒(méi)有付款給我們,直接代付了工人工資,分錄借方是什么呢,貸方應(yīng)收賬款?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營(yíng)業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時(shí)收的預(yù)收賬款計(jì)提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項(xiàng)目完成確認(rèn)收入時(shí)再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
之前的會(huì)計(jì)記成了,借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。導(dǎo)致應(yīng)付在貸方為負(fù)數(shù)。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
借銀行存款? 貸應(yīng)付賬款