你好,抵扣貨款時 借:原材料/庫存商品 貸:其他應(yīng)收款 沖完20萬以后,貸記應(yīng)付賬款
老師你好,有些公司我們給他們開了發(fā)票,他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
之前借款給一個公司20萬,做的分錄是借其他應(yīng)收款貸銀行,現(xiàn)在他們不付款,每月我們向他們采購東西,他們開發(fā)票給我們,貨款直接抵扣,分錄怎么調(diào)整,
老師,供應(yīng)商代我們收了一次款,也不給回我們了,就當(dāng)作我們預(yù)付供應(yīng)商的款,后面抵扣貨款。這怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款-其他 貸:預(yù)收賬款 再借:預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)收款-其他,嗎?
你好,我們公司之前借款a公司21萬,會計分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后a公司購買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬元,合同表明也是200萬,后收到a公司打款179萬,直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬,沒有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬,他們給我們開了一個收據(jù)21萬,這合理嗎?
你好..比如我們是B公司的監(jiān)管戶..簡稱A公司 從銀行貸款100萬到我們賬戶..用于平時給他們支付一些費用 銀行的錢來到我們賬戶 借:銀行存款100 貸:長期借款100 B公司自己給銀行還了一部分貸款比如 20萬 我們做了一筆分錄 借:長期借款 20 貸:其他應(yīng)付款20 為什么是貸其他應(yīng)付款呢
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運輸費300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項已存入銀行
老師A105050這個表要填社保嗎
10日,向前進公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
老師可以講一下中間那個3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細一點嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個費用該怎么做賬
老師好,個體戶的經(jīng)營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進單位成本嗎
但是他這個是這樣的,他不是一次性抵扣他是每個月就抵扣2萬。
那就慢慢抵扣,直到抵扣完為止。
如果想調(diào)賬的說,寫個說明,把其他應(yīng)收款變成預(yù)付的貨款,借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)收款 然后每月拿貨沖減預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款,所以我覺得沒必要調(diào)賬,直接每月沖其他應(yīng)收款就行
是不是比如15萬,貸方就寫其他應(yīng)收款2萬,應(yīng)付賬款13萬這樣嗎
你的15萬是拿15萬的貨嗎?還是應(yīng)收余額15萬萬調(diào)賬
是這樣的我們每個月都會向他們采購,金額都有十幾萬的,但是每個月他們只還2萬
老師還在嗎
哦,這樣啊。比如購貨15萬 借:原材料15 貸:其他應(yīng)收款2 應(yīng)付賬款/銀行存款
這樣直到其他應(yīng)收款沖完就好了是吧,不用再調(diào)賬了
不用調(diào)賬了,沒必要