同學(xué),你好 可以這么計(jì)

總經(jīng)理報(bào)銷的招待費(fèi)能計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi)-人名嗎 經(jīng)理比較多
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例是發(fā)生額的60%與收入的千分之五較低者,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是專指銷售費(fèi)用下的嗎,我們有銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),還有管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也算在這個(gè)額度內(nèi)嗎
老師好,招待費(fèi)歸集區(qū)分管理或銷售費(fèi)用的時(shí)候是根據(jù)業(yè)務(wù)本身的性質(zhì)來(lái)歸集好還是根據(jù)參與招待人員的職務(wù)身份來(lái)歸集的好? 比如我方管理層副總或總經(jīng)理招待對(duì)方的業(yè)務(wù)經(jīng)理,招待目的是促談一單銷售合同,那么這筆招待費(fèi)歸集哪個(gè)費(fèi)用更合適?
老師,報(bào)住宿的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,對(duì)于籌建期的話是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)下面的明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)于已經(jīng)在經(jīng)營(yíng)的企業(yè)是直接計(jì)入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)吧
所得稅匯算清繳,招待費(fèi),是管理費(fèi)用的招待費(fèi)和銷售費(fèi)用的招待費(fèi)合計(jì)嗎,還是只算管理費(fèi)用的招待費(fèi)
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

