你好 借 成本費(fèi)用 貸銀行存款?
代墊購貨方運(yùn)費(fèi),收到運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票一張,注明運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅為900元,怎么做分錄
建筑公司一般納稅人,發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)成本該怎么做分錄?
一般納稅人在未收到增值稅專用發(fā)票時(shí)計(jì)提勞務(wù)費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)的分錄要怎么做?
我們是共享電動(dòng)車的運(yùn)營商,收到運(yùn)輸電動(dòng)車的運(yùn)輸發(fā)票和臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,要怎么做分錄
我們是共享電動(dòng)車的運(yùn)營商,收到運(yùn)輸電動(dòng)車的運(yùn)輸發(fā)票和臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,要怎么做分錄
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
應(yīng)交稅費(fèi)不用計(jì)入嗎?到時(shí)收到發(fā)票怎么做分錄?
你好 沒有發(fā)票呀 不記稅? 收到發(fā)票時(shí)紅沖上面分錄? 按發(fā)票金額入賬?
紅沖憑證的分錄怎么做?
紅沖憑證的摘要怎么寫?
老師,是不是直接把稅加在成本費(fèi)用里?
你好 原來的分錄 不變 金額負(fù)數(shù)??
老師,沖紅摘要要怎么寫?計(jì)提時(shí)是不是把稅款加進(jìn)成本費(fèi)用里
你好 因?yàn)槭裁丛蜷_紅字發(fā)票? 計(jì)提時(shí)是不是把稅款加進(jìn)成本費(fèi)用里 不加?
就是沖紅在未收到發(fā)票時(shí)計(jì)提的分錄呀
開票的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)
摘要要怎么寫啊
紅沖哪筆憑證的收入
是沖紅計(jì)提成本的分錄
你好 實(shí)際是沖哪個(gè)就寫哪個(gè)就可以?
究竟怎么寫?
你實(shí)際是什么?你寫沖成本就可以