你好? 你現(xiàn)在這個 其他應收款 和其他應付款 其實就是 明細科目不對? 。? 你們分別是什么余額方向。 這樣好看怎么調整??
老師晚上好!在做賬過程中其他應付款為負數(shù),怎么辦就是借法人款?怎么樣調整往來,有時候銀行的往來公司掛了好幾個往來賬戶?還有的同一個公司掛的應收賬款和應付賬款,應該怎樣調整?
老師,我們公司這個其他應付款,其他應收款往來支付寶其實都是法人的收款和付款,往來其實應該掛在法人名字下,之前會計不知道這個情況,現(xiàn)在想調整一下,都調整成在法人下面往來,怎么調整呢?
老師你好,有個問題想咨詢,比如我公司是獨資企業(yè),向銀行短期貸款1000萬,法人的賬都是掛往來,他通過私人賬戶還銀行的貸款公司一直是不知道,現(xiàn)在知道以后實際還欠銀行200萬,但是賬面還是顯示1000萬,打還款憑證調整賬面短期借款為200,其他應收款~法人250萬,其他應付款~法人(負數(shù))300萬,還剩下的250萬是屬于公司的還是掛其他應付款~法人的呢?
老師,公司注銷,之前做賬掛在法人下面的其他應付款這個怎么調整
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
老師,我們出口收匯金額以人民幣結算。那這個跟我們記賬報關出口按當月第一個工作日匯率有很大差異吧?
老師,軟著行業(yè)享受即征即退,稅務讓做檢測報告作為備查,是對所有軟著都做檢測報告嗎
老師,請教下所得稅年報匯算時研發(fā)費用應填入哪張表呢
老師,請問個人代開的勞務費發(fā)票,不含稅收入是7200.00元,需要繳納多少個稅?
采購的走公賬,沒有合同,有開發(fā)票,對公司有啥影響
征服申報個稅少報了一個人,怎么處理
民間非營利組織需不需要交增值稅,還有企業(yè)所得稅
老師26號到27號,出差算一天還是兩天,6號到14號,出差算8天還是9天
老師麻煩說一存貨的盤盈盤虧,現(xiàn)金盤盈盤虧,固定資產(chǎn)的盤盈盤虧
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購入一塊土地,準備建倉儲庫,如何起記賬憑證
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我們打算都掛在其他應付款-法人名下
其他應收款就不用了,想期末余額沖成0
這個其他應付款—支付寶的余額也都轉到其他應付款-法人
?你好? ? 那你就做? 借其他應付款 -支。付寶 貸其他應付款-法人? ? ? 你之前支。付寶? 是其他應付款貸方有余額 轉? 法人后面的話就這樣來做??