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老師,請(qǐng)教下所得稅年報(bào)匯算時(shí)研發(fā)費(fèi)用應(yīng)填入哪張表呢

2025-05-26 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-26 13:05

《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012 ) 企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策時(shí)需填報(bào)此表 。要按項(xiàng)目詳細(xì)列出各項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用,如人員人工費(fèi)用、直接投入費(fèi)用、折舊費(fèi)用、無形資產(chǎn)攤銷、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)、其他相關(guān)費(fèi)用等。同時(shí),要根據(jù)政策規(guī)定計(jì)算可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額、加計(jì)扣除比例及加計(jì)扣除額等 。 《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107010 ) 在《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012 )計(jì)算出研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額后,需將該數(shù)據(jù)填入此表對(duì)應(yīng)行次,用于匯總企業(yè)各類免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠金額,進(jìn)而計(jì)算應(yīng)納稅所得額的抵減金額 。 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A 類 )》(A100000 ) 上述優(yōu)惠明細(xì)表的數(shù)據(jù)最終會(huì)匯總到主表 A100000 中,影響應(yīng)納稅額的計(jì)算 。

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快賬用戶7140 追問 2025-05-26 13:15

所得稅申報(bào)主表上,第6欄次提示研發(fā)費(fèi)用(填寫A104000),如果是A104000的話填到對(duì)應(yīng)的哪一欄的

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齊紅老師 解答 2025-05-26 13:17

企業(yè)所得稅申報(bào)主表第 6 欄 “研發(fā)費(fèi)用”,在《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)中對(duì)應(yīng) “管理費(fèi)用” 項(xiàng)目下的 “十九、研究費(fèi)用” 欄次。 具體來說,應(yīng)根據(jù) “管理費(fèi)用” 科目下的 “研究費(fèi)用” 明細(xì)科目的發(fā)生額,以及 “管理費(fèi)用” 科目下的 “無形資產(chǎn)攤銷” 明細(xì)科目的發(fā)生額中自行開發(fā)無形資產(chǎn)攤銷額進(jìn)行分析填報(bào)。即納稅人進(jìn)行研究與開發(fā)過程中發(fā)生的費(fèi)用化支出,以及計(jì)入管理費(fèi)用的自行開發(fā)無形資產(chǎn)攤銷額,填報(bào)在 A104000 表 “管理費(fèi)用” 的 “十九、研究費(fèi)用” 對(duì)應(yīng)列次中

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快賬用戶7140 追問 2025-05-26 13:24

填了,但無法帶入主表

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齊紅老師 解答 2025-05-26 13:25

填寫后保存成功了嗎

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快賬用戶7140 追問 2025-05-26 13:32

保存成功了,且今年的申報(bào)模板沒有A107010選項(xiàng)

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快賬用戶7140 追問 2025-05-26 13:36

在基礎(chǔ)信息表上"224研發(fā)支出輔助賬樣式",我選的"自行設(shè)計(jì)",還有2015版和2021版可選,是不是這里出了問題

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齊紅老師 解答 2025-05-26 13:38

是的,最好是選上面有的

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您好,你說的哈斯研發(fā)扣除是吧
2023-03-24
您好,就不用填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那個(gè)表了,直接填寫期間費(fèi)用明細(xì)表,這個(gè)
2025-05-13
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》(A200000)第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”下的明細(xì)行次填寫相關(guān)優(yōu)惠事項(xiàng)名稱和優(yōu)惠金額
2024-01-08
同學(xué)你好 有研發(fā)費(fèi)用的匯算清繳填如下表格: A000000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表; A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表; A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表; A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表; A106000 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表; A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表; A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表; 可以看下匯算清繳的課程
2023-05-24
您好,是更正21年年度匯算清繳的表格哈,A105000表26或30行填,但這個(gè)納稅調(diào)減慎重,稅務(wù)不歡迎調(diào)減的,可能會(huì)查咱的賬了。
2023-05-23
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