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老師,之前賬上其他應(yīng)付款掛了一個(gè)1000元,想把他消掉的話,我可以直接做個(gè)借:其他應(yīng)付1000.貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000.嗎?以前的遺留問題

2020-11-25 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-25 16:46

你好,需要知道什么原因掛賬,又是什么原因需要沖銷,才知道該如何處理的?

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快賬用戶2310 追問 2020-11-25 16:49

就是不知道原因,我們是接的別個(gè)公司來做,賬也是以前的老賬留下來的

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齊紅老師 解答 2020-11-25 16:54

你好,不知道原因,是不得隨意這樣調(diào)整的

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你好,需要知道什么原因掛賬,又是什么原因需要沖銷,才知道該如何處理的?
2020-11-25
學(xué)員你好,那就計(jì)入其他應(yīng)付款
2022-11-12
你好,如果都是在今年發(fā)生的,直接使用工資沖銷分錄 借:庫(kù)存商品 -100 貸:其他應(yīng)收款 -100
2020-11-18
你好,學(xué)員,這個(gè)花掉的900計(jì)入期初未分配利潤(rùn)
2022-06-11
你好,同一個(gè)人只要設(shè)置一個(gè)科目就可以,不管是誰欠誰都在一個(gè)科目就行
2021-03-14
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