你好,同學。 是的,你這是含增值稅的
企業(yè)銷售給超市一批貨物,銷售收入103000元,那么這個103000是否含有增值稅?。ㄊ浅羞M貨的價格是都含有增值稅的嗎)???
]某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購進貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額80000元;經(jīng)批準初次購逬增值稅稅控系統(tǒng)專用設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計192100元。該超市5月應繳納的増值稅為()元。A8310B8390C11190D8900
4.某百貨商場為增值稅一般納稅人,子2019年11月購進?一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元。當月將該批貨物銷售給簽約的零售超市(小規(guī)模納稅人),取得含稅銷售收入160萬元零售超市當月再將購入的貨物銷售給消費者,取得零售收入180萬元。已知:增值稅專用發(fā)票當月認證通過,一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人適用的增值稅征收率為3%。則下列表述中正確的有多少元?
老師好 我想問一下 便利店為小規(guī)模納稅人為增值稅 取得的銷售收入為103000 外購商品無償贈送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動 該商品含稅價格618 增值稅征收率為3% 為什么是(103800+618)÷(1+3%)×3% 而不是[103000+618÷(1+3%)]×3%
老師,一個企業(yè)銷售貨物,不含增值稅價格1000,消費稅稅率10,增值稅13,那收入和消費稅金額應該是多少啊,怎么做分錄
老師,發(fā)票10個點,原來是100塊錢,我們要多收幾個點不虧
老師,自己種的草皮,賣出去,開自產(chǎn)自銷的發(fā)票,要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,就是房租租金沒有發(fā)票,我是調增,還是等查了再補交房產(chǎn)稅呢,我去年是調增了的,我這是個體戶改查賬征收了
老師 我想問下這個母公司預付到子公司結算款 我們還沒有開票 晚幾個月開票有沒有影響
您好,收到稅務稽查局協(xié)查檢查通知書。要提供我們和我們甲方公司的購進資料,這個情況是我們公司的問題?還是甲方公司的問題
老師,發(fā)票10個點,原來是100塊錢,我們要多收幾個點不虧
第二問,乙公司這個凈利潤為什么要減150?而不是加150。
來事,出口退稅后,貨物又退回來了。我們給稅務局補交稅控了。補交的這個稅款怎么填寫申報表
老師您好,制造業(yè),接受客戶訂單,客戶提供主材 公司提供輔材,在計算單位成本時,這部分生產(chǎn)出來的產(chǎn)品會分攤單位成本么?
老師好,我公司是人力資源公司,主做勞務派遣業(yè)務,我們給用工單位開發(fā)票,工資發(fā)票開差額納稅5%,服務費發(fā)票開全額6%,也就是說同一家公司有兩種計稅方法,一般計稅和簡易計稅,這樣是符合規(guī)定的嗎?
就是說企業(yè)銷售給超市的價格都是含增值稅的,是嗎
是的,這是零售價,都是含稅的