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老師,一個(gè)企業(yè)銷售貨物,不含增值稅價(jià)格1000,消費(fèi)稅稅率10,增值稅13,那收入和消費(fèi)稅金額應(yīng)該是多少啊,怎么做分錄

2024-06-24 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-24 17:34

你好!收入是1000,消費(fèi)稅是100了

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快賬用戶8248 追問 2024-06-24 17:35

不是說收入是包含價(jià)和消費(fèi)稅的嘛,為啥不是收入900,消費(fèi)稅100

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齊紅老師 解答 2024-06-24 17:37

你好!你這個(gè)不對,應(yīng)納稅額=應(yīng)稅消費(fèi)品銷售額×適用稅率; 從量計(jì)稅時(shí),應(yīng)納稅額=應(yīng)稅消費(fèi)品銷售數(shù)量×適用稅額標(biāo)準(zhǔn);

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快賬用戶8248 追問 2024-06-24 17:39

我知道應(yīng)稅消費(fèi)稅這么計(jì)算,可是如果收入包含了消費(fèi)稅,那后面又在計(jì)提消費(fèi)稅,不就感覺重復(fù)了嘛

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齊紅老師 解答 2024-06-24 17:41

您好!計(jì)算的時(shí)候是這樣。 這個(gè)地方是有點(diǎn)繞

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你好!收入是1000,消費(fèi)稅是100了
2024-06-24
你好: 增值稅銷項(xiàng)1000*13%%2B50/(1%2B9%)*9%=134.13 增值稅進(jìn)項(xiàng)500*13%=65 應(yīng)納增值稅=134.13-65=69.13 消費(fèi)稅=1000*10%=100 城建和教育附加=(69.13%2B100)*(7%%2B3%)=16.91 希望對你有幫助
2023-05-31
如果是購入的商品,消費(fèi)稅不需要單獨(dú)確認(rèn);除非是連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品; 增值稅的計(jì)稅基數(shù)一般不包括消費(fèi)稅的 如果是銷售商品,商品的售價(jià)是100(不含增值稅) 銷售方對于銷項(xiàng)稅單獨(dú)確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100*13% 假設(shè)消費(fèi)稅是從價(jià)計(jì)征,消費(fèi)稅的金額是100*10%=10;計(jì)入 稅金及附加科目
2024-06-19
你這里收回之后的入賬價(jià)格就是你委托加工的材料成本,再加加工費(fèi)和過程當(dāng)中的運(yùn)費(fèi)。完了之后,你這個(gè)收回之后是直接對外銷售,還要加上消費(fèi)稅。
2022-09-06
你好,明天把會(huì)計(jì)分錄發(fā)給你
2020-10-20
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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